你好,這個是今年的嗎?
老師,如果申報印花稅時所屬期錯了,7月份繳納了132.3元,6月份繳納了86.9元,更正申報后,9月份補繳45.4元,7月份繳納的132.3元退回公司賬戶,9月份月份重新繳納86.9元,之前的印花稅分錄都是借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交印花稅 借:應交稅費-應交印花稅 貸:銀行存款 那我申報更正后的做賬分錄要怎么調(diào)整?
“提問”老師好,第四季度開普票不含稅金額239676.25元,稅額2396.76元,按1%稅率開的,現(xiàn)申報小規(guī)模納稅人增值稅表,申報表如何填
老師,請問一下小規(guī)模納稅人印花稅已申報已繳納后,,賬務處理為 借 應交稅費_印花稅 貸 銀行存款 這樣做賬可以嗎
小規(guī)模納稅人2022年四季度計提的印花稅2023年申報時不需要繳納了,金額3200元,請問可不可以不調(diào)以前年度損益直接做:借:應交稅費 /印花稅 借:稅金及附加(紅字)
小規(guī)模納稅人企業(yè),4月份稅金及附加500(其中印花稅30元)元,企業(yè)所得稅600元;5月份稅金及附加1000(其中印花稅80元)元,企業(yè)所得稅1200元。請問4月份和5月份資產(chǎn)負債表中應交稅費分別填寫多少?請列式計算。
你好老師,我企業(yè)沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業(yè)務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業(yè)務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業(yè)所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會計準則,融資租入的固定資產(chǎn),比如開始入賬時 借:固定資產(chǎn)-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發(fā)票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調(diào)整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發(fā)票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調(diào)整哪些?
是的,今年10月的
是按次申報的,10月未報,12月申報繳納的
借稅金及附加15.85 營業(yè)外支出滯納金0.15 貸銀行存款