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老師問一下,我出口生產企業,我報關單出口發票開好后,抵扣發票不夠了,我直接可以把這些做免抵稅額可以吧?

2023-12-01 20:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-01 20:51

學員朋友您好,如果出口發票開好后,抵扣發票不夠,可以將這些作為免抵稅額。但是需要注意的是,免抵稅額需要繳納附加稅。

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快賬用戶8052 追問 2023-12-01 20:55

老師做免抵稅額,也就是轉內銷做增值稅稅費是吧?

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齊紅老師 解答 2023-12-01 20:57

是的沒錯, 是這樣的

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快賬用戶8052 追問 2023-12-01 21:03

老師,那我本來開的外銷發票是零稅率,那我發票是不是要作廢重新開稅率13%的發票?

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齊紅老師 解答 2023-12-01 21:13

學員您好,是的,對的

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快賬用戶8052 追問 2023-12-01 21:14

發票還有重新開?之前零稅率的真的要作廢嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-01 21:19

學員您好,是的,是這樣子

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快賬用戶8052 追問 2023-12-01 21:29

老師那我要開多少稅率的發票?

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齊紅老師 解答 2023-12-01 21:29

學員朋友您好,一般是13%

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快賬用戶8052 追問 2023-12-01 21:30

那我開人民還是美金

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齊紅老師 解答 2023-12-01 21:34

出口轉內銷開人民幣,備注匯率和美金即可

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快賬用戶8052 追問 2023-12-01 21:35

老師單是我問了別的老師說發票不用重新開的,那怎么回事?

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齊紅老師 解答 2023-12-01 21:37

出口轉內銷的開票方式與正常的內銷業務處理方式相同,即按照相應的稅率和銷售額開具增值稅發票。在出口轉內銷的情況下,如果原來的出口發票是零稅率的,需要重新開具增值稅發票,以符合稅收政策的要求。各地的情況不完全相同,可與當地主管人員員確認。

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快賬用戶8052 追問 2023-12-01 21:43

老師我們是生產企業,也需要重新開嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-01 21:45

是的,因為零的票是對應為出口退稅

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學員朋友您好,如果出口發票開好后,抵扣發票不夠,可以將這些作為免抵稅額。但是需要注意的是,免抵稅額需要繳納附加稅。
2023-12-01
你好可以的 但是現在退稅時間沒限制 你可以等著有留底的時候在抵扣
2023-12-01
你好,這個沒關系的。可以不一致。
2025-02-18
你好,可以的,收匯后才可以退稅的
2024-10-29
您好,參考財稅〔2012〕39號,不可以直接抵扣的,出口對應的進項發票必須單獨用于退稅,不得抵扣國內銷項稅。出口與內銷的進項需分開申報,避免混抵。若混抵,那么要補稅、滯納金,甚至影響退稅資格。外貿企業適用“免退稅”,進項僅限退稅(不是“免抵退”)。
2025-04-10
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