你好,你想要退稅的話,你就把這個(gè)發(fā)票紅沖重新開(kāi) 如果你不退稅的話就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷可以抵扣
外貿(mào)行業(yè),申報(bào)退稅跳一點(diǎn)禁止出口或者不退稅商品,必須視同內(nèi)銷開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,那開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的普票對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)專票可以抵扣嗎
您好,公司是外貿(mào)出口一般納稅人,6月份出口了貨物,不申請(qǐng)退稅,可以開(kāi)出口免稅發(fā)票嗎?對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣內(nèi)銷增值稅請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理。出口的這筆要開(kāi)具出口發(fā)票可以按免稅開(kāi)開(kāi)具嗎?
老師好,我們作為生產(chǎn)型進(jìn)出口企業(yè),業(yè)務(wù)模式中有來(lái)料加工、一般貿(mào)易,同時(shí)還會(huì)直接進(jìn)口成品內(nèi)銷。請(qǐng)問(wèn)關(guān)于來(lái)料加工生產(chǎn)時(shí),會(huì)在國(guó)內(nèi)采購(gòu)一些輔料,定期做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。因?yàn)槲覀冞€有進(jìn)口的成品內(nèi)銷會(huì)進(jìn)項(xiàng)抵扣,我們就將所有可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)都抵扣了,該轉(zhuǎn)出的也轉(zhuǎn)出。一般貿(mào)易出口時(shí),我們就沒(méi)有申請(qǐng)退稅了。這樣是否可以呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是外貿(mào)企業(yè),商貿(mào)的 ,成本票被抵扣了,那么我們出口的可以開(kāi)出口發(fā)票嗎?可以做免稅不退稅申報(bào)嗎?還是因?yàn)榈挚哿司捅仨氜D(zhuǎn)內(nèi)銷?
請(qǐng)問(wèn)老師我們出口的車不小心被抵扣了,那么可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?然后做免稅不退稅可以嗎?
無(wú)形資產(chǎn)是提尾不提頭 比如說(shuō)2025年1月1號(hào)開(kāi)始要計(jì)提幾個(gè)月的折舊 11個(gè)月吧
民間非營(yíng)利組織適用收付實(shí)現(xiàn)制還是權(quán)責(zé)發(fā)生制?
老師好,夫妻買房想用公積金貸款,其中一方有穩(wěn)定工作有公積金,另一方?jīng)]有穩(wěn)定工作,這樣能貸下來(lái)嗎
老師好,匯算清繳因研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除退稅,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師好~咨詢下,有負(fù)責(zé)過(guò)bvi境外主體財(cái)稅報(bào)表的嗎?
老師您好:中標(biāo)服務(wù)費(fèi)交印花稅嗎?要是交按什么稅目
在做賬時(shí),采購(gòu)科目用預(yù)付,銷售科目用應(yīng)收,一用用到底再資產(chǎn)負(fù)債表,每個(gè)月填的時(shí)候是不是就不用重分類了?
老師好,夫妻買房用其中一個(gè)人的公積金貸款,另一個(gè)因?yàn)榻坏牟贿B續(xù)會(huì)影響貸款額度嗎,主貸人是國(guó)企的員工,繳存基數(shù)16000左右,每個(gè)月繳存3900多,這種情況估計(jì)能貸到75萬(wàn)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)在申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候,填表,只是填寫了當(dāng)時(shí)收入數(shù),沒(méi)有填寫社保個(gè)人承擔(dān)數(shù)據(jù),有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
郭老師,員工收到勞務(wù)工資,到稅局代開(kāi)發(fā)票,要交什么稅,如果工資一個(gè)月8000
就是不管怎么樣都得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,紅沖了,也得轉(zhuǎn)出。如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷,還不夠抵扣銷項(xiàng)稅呢?
你好是的 交稅就可以
可以做免稅不退稅么? 不退稅也不能抵扣嗎?
對(duì)的,是的,可以的可以怎么做
做免稅不退稅,也不能抵扣?
對(duì)的,是的, 你免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣呀,二零一六三十六號(hào)文件有規(guī)定。
我剛進(jìn)一家公司,以前給代理記賬做的,幾年前的東西還沒(méi)處理,無(wú)語(yǔ)了,出口車輛,幾年前的還沒(méi)處理,問(wèn)題是這車已經(jīng)抵扣了幾年了,出口發(fā)票也沒(méi)開(kāi),我只能想著怎么處理了,要么1.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做免稅不退稅2.紅沖,用以前年度損益調(diào)整,然后去調(diào)表,做退稅(可是有些車無(wú)法紅沖,供應(yīng)商已經(jīng)不在了),3既然已經(jīng)抵扣了就轉(zhuǎn)內(nèi)銷(這個(gè)肯定是最虧的,銷項(xiàng)肯定大于進(jìn)項(xiàng)還不如做免稅不退稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢)
你去問(wèn)一下你稅務(wù)局那邊這么長(zhǎng)時(shí)間了,還能給你退稅吧,有些是不退稅的,只能免稅 你們有報(bào)關(guān)單的嗎?