您好,這個是可以的,可以入賬的這個
去年的發票截止幾月份就不能在今年入賬了,是去年12月份之前的就不能入賬了嗎,如果去年12月的發票因為種種原因現在才入賬可以嗎 ?
老師,我1月份才收著幾份成本發票,能不能入在12月的賬里?就是去年12月開發票,成本發票今天才收到
老師,去年12月份的銀行手續費發票是今年1月份才開的,我把1月份開的這張專票直接入賬到去年12月份了,現在12月份的賬已經不能動了。我可以在1月份調整12月那筆收到銀行手續費發票的分錄嗎?如何調整呢?
老師,去年12月份發生的費用。今年1月份才收到發票,怎么做賬呀,款在12月份已經付了
新公司去年12月份成立,銀行12月份有流水,但12月份時還沒安裝財務軟件,沒有做賬,今年3月才安裝財務軟件,賬套開始時間是按去年12月份,還今年1月份,去年12月份的賬要做嗎?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
就是我們要給別人開個服務費票, 我們必須要有服務費的進項票才能開銷項票嗎
會計分錄怎么做
這樣做的,借 以前年度損益調整? 貸? 應付賬款? 借 未分配利潤? 貸? ?以前年度損益調整??