你好!沒有抵扣過,你開,抵扣過,對(duì)方開
老師,對(duì)方紅字專票已經(jīng)認(rèn)證,由對(duì)方開具紅字信息表后,然后我方這邊開具紅字發(fā)票。那我們這邊做賬,只要記賬聯(lián)就好,還是要讓對(duì)方把紅字信息表發(fā)給我們,我們打印,然后跟記賬聯(lián)放一塊做賬 ?
老師,當(dāng)月開具的電子專用發(fā)票需要紅沖,那么在紅沖前還需要開具紅字信息表不?沒跨月
電子專用發(fā)票 要沖紅,對(duì)方開具紅字信息表還是我這邊開具
我們是銷售方當(dāng)時(shí)開的紙質(zhì)發(fā)票,購買方已抵扣,現(xiàn)在我們已換成數(shù)電發(fā)票,他們要紅沖開了開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表那我數(shù)電發(fā)票這邊要怎么紅沖呢是直接點(diǎn)紅字發(fā)票開具還是要先點(diǎn)紅字信息確認(rèn)單錄入呢
我單位作為購方,對(duì)方給我單位開了紙質(zhì)專用發(fā)票,原發(fā)票已抵扣,需要我這邊開具紅字信息表,因?yàn)橹皇峭丝钤l(fā)票的一部分,可以選擇部分沖紅嗎?對(duì)方已經(jīng)上了數(shù)電發(fā)票,我單位還沒上數(shù)電,還在用稅盤,紅字信息表如何開具
老師 麻煩這兩題講解一下 謝謝
老師,問一下,公司在抖音上賣貨了,抖音公司的款提現(xiàn)到公司賬戶了,怎么做賬?
哪位老師告訴我一下這個(gè)16題選哪個(gè)?
2013年4月份房產(chǎn)稅忘交了,然后今年這個(gè)月做了借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)房產(chǎn)稅,月末也結(jié)轉(zhuǎn)了嗯,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,最后資產(chǎn)負(fù)債表為什么借貸方不平呢 然后我們領(lǐng)導(dǎo)讓將以前年度損益調(diào)整科目換為營業(yè)外支出
A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》中,第1列資產(chǎn)原值填報(bào)取數(shù)是本年購入+以前年度的固定資產(chǎn)之和,和資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)原價(jià)金額一致。第2列本年折舊金額填報(bào)取數(shù)是賬上的本年貸方發(fā)生額,第3列累計(jì)折舊填報(bào)取數(shù)是賬上的期末余額,4列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填報(bào)取數(shù)和資產(chǎn)原值金額一致,稅收折舊填報(bào)是不是和本年折舊金額一致?8列累計(jì)折舊是不是和3列的累計(jì)折舊金額一致?
內(nèi)外賬區(qū)別 內(nèi)賬意思就是外賬記賬了內(nèi)賬再記一遍+沒有票的業(yè)務(wù) 外賬就只記有票業(yè)務(wù)是這樣嗎?
增值稅發(fā)票進(jìn)來貨未到錄庫存商品嗎,還是做在途不列進(jìn)項(xiàng),哪種方便
老師好小規(guī)模納稅人報(bào)廢清理2010年(當(dāng)時(shí)是籌建期購入)購入的挖機(jī)可按1%開普票嗎
分公司能自己獨(dú)立核算嗎?
老師小規(guī)模轉(zhuǎn)成一般納稅人的怎么做賬
就是抵扣了 要抵扣方開具嗎
你好!是的,就是這樣了
我是購買方 那就是我開具咯 好像對(duì)方也能開具吧 不過被我退回去了 我開了一張紅字信息表
你好!你抵扣過,正常就應(yīng)該你開