同學(xué),您好!一張專票可以抵扣一部分,您可以把不是貴司承擔(dān)的稅金做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
成都服裝公司開給我們總部的專票總額是3785,包含稅額435.44。總部幫我們分公司付的錢,這個貨是總部給各分公司買的統(tǒng)一服裝,各分公司平分承擔(dān)費(fèi)用,我們分公司需要還給總部的錢就是3785,總部說專票3785已經(jīng)收到,其中3785包含的專票稅額是435.44,圖片截圖里總部會計說沖掉這筆稅額,什么意思?分錄怎么寫合適? 摘要 已減專票稅費(fèi)435.44 借 銷售費(fèi)用3785-435.44 貸其他應(yīng)付款總公司-3785-435.44 行嗎?
成都服裝公司開給我們總部的專票總額是3785,包含稅額435.44。總部幫我們分公司付的錢,這個貨是總部給各分公司買的統(tǒng)一服裝,各分公司平分承擔(dān)費(fèi)用,到貨了也是領(lǐng)用形式,不是買了3785就把3785的貨全部發(fā)到分公司,我們分公司需要把3785還給總部的,總部說專票3785已經(jīng)收到,其中3785包含的專票稅額是435.44,圖片截圖里總部會計說沖掉這筆稅額,什么意思?分錄怎么寫合適? 摘要 已減專票稅費(fèi)435.44 借 銷售費(fèi)用3785-435.44 貸其他應(yīng)付款總公司-3785-435.44 行嗎?
成都服裝公司開給我們總部的專票總額是3785,包含專票進(jìn)項稅額435.44。總部幫我們分公司付的錢,這個貨是總部給各分公司買的統(tǒng)一服裝,各分公司平分承擔(dān)費(fèi)用,到貨了也是領(lǐng)用形式,不是買了3785就把3785的貨全部發(fā)到分公司,我們分公司需要把3785還給總部的,總部說專票3785已經(jīng)收到,其中3785包含的專票稅額是435.44,總部會計說往來里減掉這筆稅額,什么意思?分錄怎么寫合適? 摘要 已減專票稅費(fèi)435.44 借 銷售費(fèi)用3785-435.44 貸其他應(yīng)付款總公司-3785-435.44 行嗎?
成都服裝公司開給我們總部的專票總額是3785,包含專票進(jìn)項稅額435.44。我們分公司不給總部開這個專票,總公司也不給我們分公司開這個專票,分公司是借款形式,第2張圖都是借的總部的錢,跟總部掛的往來,總部發(fā)過來的表。總部幫我們分公司付的錢,這個貨是總部給各分公司買的統(tǒng)一服裝,各分公司平分承擔(dān)費(fèi)用,到貨了也是領(lǐng)用形式,不是買了3785就把3785的貨全部發(fā)到分公司,我們分公司需要把3785還給總部的,總部說專票3785已經(jīng)收到,其中3785包含的專票稅額是435.44,總部會計說往來里減掉這筆稅額,什么意思?分錄怎么寫合適? 摘要 已減專票稅費(fèi)435.44 借 銷售費(fèi)用3785-435.44 貸其他應(yīng)付款總公司-3785-435.44 行嗎?
請問老師,拍賣公司收別人委托物品拍賣,產(chǎn)生圖錄費(fèi),保險費(fèi),公司找別的公司制作圖錄,付的費(fèi)用有一部分是由各個委托方售出的拍款里扣除的,不夠再由公司承擔(dān),這個圖錄費(fèi)是開的公司發(fā)票,不可以把從客人扣的那部分圖錄費(fèi)直接沖應(yīng)付賬款,借:銷售費(fèi)用-廣告費(fèi)(全部)貸:現(xiàn)金(銀行)。借:應(yīng)付賬款(扣客人的圖錄費(fèi))貸:銷售費(fèi)用-廣告費(fèi)(扣客人的圖錄費(fèi)部分),這樣這樣做嗎
老師,高企認(rèn)定時,以前年度的審計報告利潤表忘記披露研發(fā)費(fèi)用了,可以讓事務(wù)所出具一份審計報告補(bǔ)正說明嗎
老師我想問一下小規(guī)模折舊表沒有數(shù)字還選嗎
老師,我們4月份公司的在建工程有兩個供電室就是變壓器完工通電了,就應(yīng)該轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)了,但是對方發(fā)票還沒有開完,我是不是應(yīng)該收到發(fā)票之后再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)呀
老師這個入賬價值應(yīng)該怎么算
汽車維修行業(yè),開票把工時費(fèi)和換的配件合并開票維修費(fèi),那么我結(jié)轉(zhuǎn)成本時,我的配件成本怎么來確認(rèn)呢?自己都不知道換的是什么配件。
老師您好,公司一般納稅人,主營銷售免稅商品,25年5月1日開始放棄免稅政策開有稅率的發(fā)票,例如:2025年5月20日給顧客開票(業(yè)務(wù)是2025年5月之前的,延遲開票)還可以開免稅發(fā)票嗎?
一般納稅人個體戶(個人獨(dú)資企業(yè))的費(fèi)用少收入號,個稅高怎么籌劃個稅
公司想多走賬,流水增多方便之后的貸款,香從其他地方購進(jìn)商品50萬,再以原價50萬賣出,這玩意合理嗎?可以去這樣做嗎,存在哪些風(fēng)險
我們小規(guī)模納稅人公司和一個一般納稅人公司長期合作,2024年我公司支出給對方公司各種費(fèi)用大概二十多萬三十萬,2025年1月簽合同包了對方公司一個100w項目并取得發(fā)票。支付的費(fèi)用又是匯款時對方公司要求打到他們公司好多員工的個人賬戶,比如勞務(wù)費(fèi)工資借款設(shè)備材料等轉(zhuǎn)出,因為單獨(dú)勞務(wù)費(fèi)工資都幾萬的就沒申報個人所得稅系統(tǒng),也不可能開到單獨(dú)的發(fā)票,因為實際為打給對方公司的,現(xiàn)在年度匯繳,我能不能用這張對方公司開來的100w發(fā)票作為支付給對方這些三十多萬支的憑證,并做為成本稅前抵扣。急,謝謝老師
老師,轉(zhuǎn)讓股權(quán)時,股東已實繳納的實收資本需要繳納個人所得稅碼
具體怎么做可以說一下嗎,專票是不是要認(rèn)證,全部認(rèn)證之后在賬上做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎,具體分錄怎么做、那怎么報稅啊,你認(rèn)證了不是報稅時會根據(jù)票自動計算銷售額和稅嗎
您好!專票收到后勾選,然后您不想抵扣那部分報稅時在附表二做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
比如30元不抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)100 銷售費(fèi)用50 貸:銀行存款120 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出30
比如發(fā)票稅金是100,30元不抵扣
專票勾選時什么時候勾選的
您好!勾選就是認(rèn)證。
比如說這個月的專票,我下個月抵扣,我需要在什么時候認(rèn)證?這個專票是不是一定要下個月勾選抵扣啊
您好,下個月抵扣就下個月認(rèn)證,也可以以后月份認(rèn)證,以后月份抵扣。
勾選了才會抵扣是吧,不勾選可以留存之后的月份是吧,有時間限制嗎,是不是15日之前申報,我只要15日之前勾選就行了,是在數(shù)電開票平臺勾選嗎
您好!勾選了才能抵扣,不勾選也可留以后勾選,沒有時間限制,15號前報稅,在15號前勾選就可以了。電子稅務(wù)局的數(shù)字賬戶里面勾選。
同學(xué),如果可以的話,幫忙五星好評哦!
現(xiàn)在不是在全電數(shù)字平臺開票嗎,那勾選也在那里對吧,我公司無論是給個人還是公司開普票還是專票的銷項稅減收到的專票進(jìn)項稅額對嗎
您好!是在全電平臺開票,如果貴司是一般納稅人,銷項稅不管個人還是公司開專票還是普票,都是銷項稅減進(jìn)項稅。您理解的是對的。
那進(jìn)項稅必須是專票才能報嗎,1.公交車那種手撕的車票,2.地鐵的普通車票(地鐵沒有專票)3.飛機(jī)的那種紙質(zhì)登機(jī)票 4.高鐵的那種硬紙板的車票.5,停車票的那種紙的普通票,6.過路費(fèi)過橋費(fèi)普通電子發(fā)票,這6種都沒有辦法開專票的能抵扣嗎
專票勾選抵扣,過路費(fèi)的電子普票勾選抵扣,(增值稅電子普通發(fā)票的旅客運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票,飛機(jī)的行程單,高鐵票)計算抵扣
這些計算抵扣的沒有勾選的吧,怎么計算抵扣,申報時怎么填
計算抵扣不用勾選,比如高鐵票金額/1.09*0.09就是可抵扣的稅額,(行程單的金額減掉民航發(fā)展基金)/1.09*0.09,申報時填在旅客運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項稅中
公交車票那種小小車票能抵扣嗎,如果能是不是也是跟高鐵票一樣的計算,停車票那種統(tǒng)一發(fā)票能抵扣嗎,如果能怎么計算,其他的只要是專票都能抵扣嗎
您好,公交車那種小小票不能,停車票也不能,其他專票能抵扣。