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成都服裝公司開給我們總部的專票總額是3785,包含稅額435.44。總部幫我們分公司付的錢,這個貨是總部給各分公司買的統(tǒng)一服裝,各分公司平分承擔費用,我們分公司需要還給總部的錢就是3785,總部說專票3785已經(jīng)收到,其中3785包含的專票稅額是435.44,圖片截圖里總部會計說沖掉這筆稅額,什么意思?分錄怎么寫合適? 摘要 已減專票稅費435.44 借 銷售費用3785-435.44 貸其他應付款總公司-3785-435.44 行嗎?

成都服裝公司開給我們總部的專票總額是3785,包含稅額435.44。總部幫我們分公司付的錢,這個貨是總部給各分公司買的統(tǒng)一服裝,各分公司平分承擔費用,我們分公司需要還給總部的錢就是3785,總部說專票3785已經(jīng)收到,其中3785包含的專票稅額是435.44,圖片截圖里總部會計說沖掉這筆稅額,什么意思?分錄怎么寫合適?
摘要 已減專票稅費435.44
借 銷售費用3785-435.44
貸其他應付款總公司-3785-435.44
行嗎?
2023-06-06 23:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-06-06 23:22

同學你好,這么做不對

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齊紅老師 解答 2023-06-06 23:24

正確分錄是, 借:管理費用/銷售費用3785-435.44 借:應交稅費應交增值稅-進項稅435.44 貸:其他應付款-總公司3785

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快賬用戶4831 追問 2023-06-06 23:27

那是總部要付的進項稅 專票開給的是總部 我還總部錢直接減去435.44不就行了

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快賬用戶4831 追問 2023-06-06 23:28

摘要 已減專票稅費435.44 借 銷售費用3785-435.44 貸其他應付款總公司-3785-435.44 難道不對?

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齊紅老師 解答 2023-06-06 23:32

當然不對啊,總部只是代付,你自己分拆一下,假如你們自己直接付錢給服裝公司,是不是要付3785?現(xiàn)在總部幫你付了3785,那你是不是要還總部3785?進項稅是可以抵扣的稅額,和往來無關

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快賬用戶4831 追問 2023-06-06 23:36

你沒看截圖嗎?審核的說把稅額沖了,把她話當耳旁風是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-06 23:45

截圖我看了,所以說你們這種處理是錯誤的啊 你需要和總部溝通到底是什么意思,稅額沖了,沖到哪里去? 總部也說了掛一筆往來,往來的對方科目是銀行存款,你看銀行存款是3785還是3785-435.44? 不管是那種情況,其他應付款的金額一定是3785

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快賬用戶4831 追問 2023-06-06 23:46

往來款就是-435.44了

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快賬用戶4831 追問 2023-06-06 23:46

總部都說了稅款沖掉 怎么?您想還您自己可以付錢還啊

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齊紅老師 解答 2023-06-06 23:48

不是我想不想還的問題 這是會計原理的問題 進項稅和往來無關,這是基本的會計原理 您需要和總部充分溝通,才能把賬做對

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快賬用戶4831 追問 2023-06-06 23:55

別人借錢 人家想讓還多少就還多少

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齊紅老師 解答 2023-06-06 23:59

您既然提問,不理解對方說的沖掉稅費是什么意思 從專業(yè)的角度上,我也認為從往來里扣掉稅費的操作是錯誤的 您可以和總部溝通,對方是如何做賬的,是否掛了其他應收分公司3785,還是別的什么做法,才可以判斷到底是誰對誰錯

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齊紅老師 解答 2023-06-07 00:04

正確的做法是, 總公司分錄, 借其他應收款-分公司3785 貸銀行存款3785 分公司分錄 借管理/銷售費用3785-435.44 借進項稅435.44 貸其他應付款-總公司3785

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齊紅老師 解答 2023-06-07 00:07

如果按照你的說法,除非總公司做的分錄是 借:其他應收款3785-435.44 借:進項稅435.44 貸銀行存款3785 但是這種做法,不符合會計配比原則,一般認為錯誤

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快賬用戶4831 追問 2023-06-07 00:14

需要計提嗎?還是直接借銷售費用 福利費 3785-435.44貸其他應付款總公司3785-435.44呢?

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齊紅老師 解答 2023-06-07 00:22

工作服是勞保用品,不屬于職工福利,不需要計提

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快賬用戶4831 追問 2023-06-07 00:24

那我直接 借銷售費用 福利費 3785-435.44 貸其他應付款總公司3785-435.44可以吧?老師

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齊紅老師 解答 2023-06-07 00:26

如果你確認總部掛的其他應收是3785-435.44,那你就這么做 我還是建議,跟總部多溝通,我認為總部賬務處理有問題

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快賬用戶4831 追問 2023-06-07 00:30

她做的確實是3785-435.44 我給您截圖

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快賬用戶4831 追問 2023-06-07 00:32

您看到了嗎?

您看到了嗎?
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齊紅老師 解答 2023-06-07 00:36

她如果是這么做的,從往來平衡的角度講,你的做法沒錯 但站在公司層面,費用入賬及抵扣稅費應當遵循“誰受益誰分攤的原則”,如果服裝費用實際由分公司承擔,而對應的進項稅卻由總公司抵扣,則總分公司各自的財務報表就有失公允,不利于管理會計進行分析結算 以上意見僅供參考

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齊紅老師 解答 2023-06-07 00:44

還有一點,因為你提到你們是分公司,分公司不是獨立法人,和總部是一個抬頭,那么這個發(fā)票就算是寄給了總部,由于費用是分公司承擔,那么進項稅也應該由分公司做賬抵扣。 如果你們和總部不是一個抬頭,那你們實質上就是子公司,總如果發(fā)票是開給了總部,那費用應當由總部入賬,如果走了領用形式,那就應當視同銷售,總公司應該開票給子公司,否則就是稅務違規(guī),存在稅務風險 關于這幾點,你可以給你的領導反饋一下,可以作為案例

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齊紅老師 解答 2023-06-07 00:45

所以不管是分公司還是子公司,總部的做法都存在問題 只不過你現(xiàn)在的目的是為了要往來平衡,那你就這么做,也對。

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同學你好,這么做不對
2023-06-06
你好 你是進貨,總部代付款這樣的業(yè)務流程嗎 可以這樣做 借:存貨 貸:應付賬款—總部 不應該做銷售費用。
2023-06-06
同學你好,正在回復中,請耐心等待
2023-06-15
已經(jīng)在另外一個窗口做答
2023-06-07
你好,可以的呢,因為你這邊沒有收到發(fā)票,那也不用承擔稅費
2023-06-15
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