對(duì)的,是的,你的成本需要按月分?jǐn)偂?/p>
公司代理出租商鋪,賺取房租差價(jià)。已收取商戶半年房租6.54萬(wàn)元(含稅),每月結(jié)轉(zhuǎn)含稅收入1.09元。付產(chǎn)權(quán)方房租5.232萬(wàn)(含稅),每月結(jié)轉(zhuǎn)成本0.872含稅。請(qǐng)問,結(jié)轉(zhuǎn)分錄應(yīng)該怎么做?需要將銷項(xiàng)稅額及進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)提嗎? 現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄為借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 0.872貸:應(yīng)付賬款-租金0.872;付房租時(shí):借:應(yīng)付賬款-租金0.872,貸銀行存款0.872怎樣將相關(guān)稅額體現(xiàn)出來(lái)?
老師,我們是做化妝品直營(yíng)門店的,我交了一筆租金半年的,已經(jīng)攤銷了四個(gè)月了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)那筆租金里面包含了廣告費(fèi)、WiFi費(fèi)、空凋費(fèi)等商場(chǎng)公攤費(fèi)用要調(diào)出來(lái)直接做費(fèi)用要怎么調(diào)回來(lái)呢?我交的時(shí)候借:預(yù)付賬款-租金309004 貸:其他應(yīng)付款-貴州 309004 攤銷了四個(gè)月每個(gè)月: 借:銷售費(fèi)用-租金51500.67 貸:預(yù)付賬款-租金51500.67 已經(jīng)攤銷了206002.68了
老師我們公司是辦公室和廠房都是經(jīng)營(yíng)租賃來(lái)的,一個(gè)月租金26667元,其中辦公室有2間,其他是廠房,我房租是一次性支付了5年的,現(xiàn)在每月攤銷,要怎么分?jǐn)偅枪芾碣M(fèi)用一部分,生產(chǎn)成本一部分嗎?
老師,請(qǐng)問下租賃辦公室年租金37200元,發(fā)生的以下情況,1、未收到租賃發(fā)票,先付款的分錄 借:預(yù)付賬款 37200貸:銀行存款 37200 2、租金已付5月,但發(fā)票仍未收到,每月需要預(yù)提 借:管理費(fèi)用 15500 貸:其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 15500 3、租賃有6個(gè)月,才收到租賃發(fā)票后 借:待攤費(fèi)用 18600 其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用18600 貸:預(yù)付賬款 37200 4、如租賃一年后才收到租賃發(fā)票 借:其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 37200 貸:預(yù)付賬款 37200 請(qǐng)老師幫看下 這樣做分錄對(duì)嗎
我們公司做租賃業(yè)務(wù)的,收到租賃發(fā)票也收到對(duì)應(yīng)的租金,已經(jīng)過了半年,租金收入我是以攤銷的形式每個(gè)月確認(rèn)收入,現(xiàn)在客戶要求退半年租金和發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)票紅沖全額了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做賬呢?分錄應(yīng)該是借:-應(yīng)收賬款貸:-預(yù)收賬款 -應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,就是一筆筆紅沖嗎
工業(yè)制造業(yè)購(gòu)買原材料煤,煤進(jìn)行篩選后塊煤直接用于生產(chǎn),煤渣用于填平內(nèi)廠區(qū)及工廠進(jìn)出必經(jīng)山路的填鋪,請(qǐng)問這兩部分煤渣該計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
行政事業(yè)單位,用國(guó)庫(kù)集中支付付款買電腦,會(huì)計(jì)分錄(借:固定資產(chǎn)5000貸:財(cái)政撥款收入5000)最終影響凈資產(chǎn),凈資產(chǎn)增加5000元,如果是用線下專戶付款,會(huì)計(jì)分錄(借:固定資產(chǎn)5000貸:銀行存款5000),資產(chǎn)一增一減,不會(huì)影響凈資產(chǎn)。請(qǐng)問為什么同樣一筆業(yè)務(wù),支付方式不同,對(duì)凈資產(chǎn)影響不同,是哪里分錄有問題嗎?
問一下,可以一次性開一張200多萬(wàn)的發(fā)票嗎?會(huì)預(yù)警嗎
出庫(kù)的時(shí)候發(fā)票金額開成0嗎?這樣稅務(wù)會(huì)不會(huì)有問題
老師我,麻煩問一下個(gè)體工商戶退稅怎么弄呢?
買進(jìn)半成品,我方加工后賣出,買進(jìn)的半成品是入庫(kù)存商品嗎?
老師,剛面試個(gè)工作,應(yīng)收太大,之前代賬公司做的比較亂,好幾年了,老板娘也不太想的起來(lái),有些是收款了未開發(fā)票也沒有申報(bào)未開票收入,有些公司注銷了,這些賬要怎么平呢,去年專管員讓把這些補(bǔ)稅了
公司幫員工承擔(dān)的個(gè)人社保部分如何在匯算清繳調(diào)增,應(yīng)該如何填寫?
考過了初級(jí),考稅務(wù)的話一般一年考幾科合適
老師,你好 公司24年12月入賬了一辦公桌固定資產(chǎn),無(wú)發(fā)票入賬;25年1月開始計(jì)提折舊; 請(qǐng)問企業(yè)所得年報(bào)申報(bào)的時(shí)候,資產(chǎn)折舊里面,關(guān)于這個(gè)固定資產(chǎn)的賬載金額和稅收金額該怎么填寫調(diào)增
老師,我的意思是,我轉(zhuǎn)租出去 收B公司租金,這個(gè)也必須有對(duì)應(yīng)的租金成本嗎?
我是二房東,我租進(jìn)來(lái)時(shí)已經(jīng)做在制造費(fèi)用——租金里了,這數(shù)據(jù)肯定包含給B公司使用的成本, 還一定要單獨(dú)分出來(lái)嗎,一定要對(duì)應(yīng)他的租金收入嗎?
對(duì)的,是的,因?yàn)槟阌邪苍赖氖杖耄瑢?duì)應(yīng)的支出也得按月。
老師,那我之前全都做在“制造費(fèi)用——租金”了, 現(xiàn)在要分出來(lái)這部分 到“其他業(yè)務(wù)成本——租金”里, 分錄怎么做啊? 請(qǐng)老師指導(dǎo)我,分錄怎么做,謝謝您。
借其他業(yè)務(wù)成本,貸制造費(fèi)用
老師,用財(cái)務(wù)軟件做賬, 也是“貸,制造費(fèi)用”,是嗎? 制造費(fèi)用記貸方,不會(huì)導(dǎo)致取數(shù)問題吧?
是的,月他沒有余額呀,你在結(jié)轉(zhuǎn)成本生產(chǎn)成本
好的,明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。