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請問老師,單位2023收到成本發(fā)核算的投資收益貸方10萬,請問2023年企業(yè)所得稅匯算清繳要調(diào)減嗎?

2023-11-16 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-16 15:48

在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時,如果單位在當年確認了投資收益,并且實際收到成本發(fā)票核算的投資收益貸方金額為10萬,那么需要在所得稅匯繳時進行相應的調(diào)減。 企業(yè)所得稅匯繳是指企業(yè)按照稅務部門的規(guī)定,對上一年度的企業(yè)所得稅進行匯總和結(jié)算,并按照規(guī)定進行納稅申報和繳納稅款。在所得稅匯繳時,需要對企業(yè)的收入、成本、費用等進行全面的核算和調(diào)整,以確保符合稅務法規(guī)和政策的規(guī)定。 具體來說,如果單位在當年確認了投資收益,并且實際收到成本發(fā)票核算的投資收益貸方金額為10萬,那么在所得稅匯繳時需要將該筆收益從應納稅所得額中扣除,以避免重復計稅。

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在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時,如果單位在當年確認了投資收益,并且實際收到成本發(fā)票核算的投資收益貸方金額為10萬,那么需要在所得稅匯繳時進行相應的調(diào)減。 企業(yè)所得稅匯繳是指企業(yè)按照稅務部門的規(guī)定,對上一年度的企業(yè)所得稅進行匯總和結(jié)算,并按照規(guī)定進行納稅申報和繳納稅款。在所得稅匯繳時,需要對企業(yè)的收入、成本、費用等進行全面的核算和調(diào)整,以確保符合稅務法規(guī)和政策的規(guī)定。 具體來說,如果單位在當年確認了投資收益,并且實際收到成本發(fā)票核算的投資收益貸方金額為10萬,那么在所得稅匯繳時需要將該筆收益從應納稅所得額中扣除,以避免重復計稅。
2023-11-16
就是那張投資收益調(diào)整明細表,賬面填200其他都不填,就會顯示納稅調(diào)減200了
2024-05-05
您好,這個投資收益,是需要正常納稅的,這個要求必須納稅
2024-05-05
2023 年撤資收到310萬,會計上確認投資收益130萬。稅法上應確認的投資所得 = 撤回金額310萬 - 計稅基礎(chǔ)300萬 =?10萬 。會計確認投資收益130萬,所以應調(diào)減應納稅所得額 =?130 - 10=120萬 。
2025-04-15
同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-04-14
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