借成本費用類科目,貸進項稅額轉出。
請問,簡易計稅項目回了運費的一張專票,要進項稅額轉出,借運費借應交稅費進項貸應付,然后,借應交稅費進項轉出,貸應交增值稅進項?對嗎
老師,留底退稅分錄是不是這樣做,借應交稅費—進項稅額轉出,貸應交稅費—轉出未交增值稅,收到款項,借銀行存款,貸應交稅費—進項稅額轉出,這樣就可以了
請問一下,月末進行增值稅結轉,進項大于銷項,分錄是借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額),借:應交稅費——轉出未交增值稅,貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)的分錄嗎?
應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)借方初始有余額,因為做了分錄借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出,,貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,。月末怎么做分錄把這個應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出做平呢
請問本月進項大于銷項,①轉出本月銷項分錄 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 ②轉出進項稅額 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額,后面還需要做什么分錄了
您好,老師,我在快賬上見賬套,賬套名稱是什么?
現金折扣和商業折扣的區別
你好,老師,想問過問題,預付賬款發票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
老師,請問跟公司簽訂勞務協議的員工,怎么申報個稅?也是按照工資薪金申報個稅嗎?
工商年報海關減免稅監管貨物里面的經營補充信息存貨流動資產流動負債經營現金凈流量,年初所有者權益營業利潤,怎么填寫?
現在是5月份,我們5月份才做4月份的賬。然后我們發現有一張4月份的發票,我們已經入賬了。然后今天發現對方紅沖了會計,賬務應該怎么處理?
老師,你好。我在工作的時候,比如說excel表,我檢查了完一個單元格之后,我可能還是會忍不住再看一下它是否正確 我在網頁里做好篩選條件之后,導出來數據之后,有的時候還忍不住看一下條件是否正確 您能幫我想個好的辦法嗎?讓我自己能夠更相信自己
老師、應收賬款余額在貸方 表示什么意思?
請問 暫估入庫票回來后發現估高了 那么成本結轉需要沖回成本 是同方向紅字沖回嗎 那么庫存臺賬上怎么處理呢
老板從銀行賬戶取出10000元作為備用金,這個要怎么記?
1、那按這樣做分錄之后,月底就不需要做稅費的結轉了吧?2、如果是行政部門的人員去項目工地產生的高速通行費是應該計入管理費用——差旅費還是直接計入施工成本——費用里面呢?
對的,就是全額計到管理費用的轉出也轉到管理費用。
第2個問題:行政部門的人員去工地上產生的費用計入合同成本還是計入管理費用呢?
你好 記管理費用的呢?
是按人員所在部門計,而不是按用途計,是吧?
你好按受益對像的 是這樣的?
好的。謝謝老師
客氣,祝您工作學習愉快。
老師還有個問題:我在申報的時候在附表二里,這個高速通行費的稅額是填在第10欄里,然后再在第二大項的17欄填轉出額,是嗎?
進項是填在這里嗎?
你好 對這樣是對的的?
抵扣填寫的這對 轉出時填寫對應一樣情況的就對?
轉出填這里,對嗎?
對的,填寫在這里是正確的對的。
謝謝老師耐心回復~
不客氣,問題解決,請好評。
老師,在不抵扣勾選里面選擇的原因是“用于非應稅項目”對嗎?
你好,我建議您選擇其他這個。
哦,好的。那這個非稅項目是指哪些呢?
我點“其他”,系統提示要寫原因,我怎么寫呀?
非稅項目,這是以前的,就是不交增值稅的項目。
改增以后都交增值稅了。
原因咱就寫簡易征收,不能進項抵扣就行了。