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請問老師:我們外地有個簡易計稅的項目,來回高速的通行費做了借方:應交稅費——應交增值稅(進項稅額),因為是簡易計稅,所以月底應做進項稅額轉出,想請問分錄怎么寫?直接就是,借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出),貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額),直接這樣做分錄就行了嗎?

2023-11-13 11:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-11-13 11:41

借成本費用類科目,貸進項稅額轉出。

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快賬用戶1199 追問 2023-11-13 11:45

1、那按這樣做分錄之后,月底就不需要做稅費的結轉了吧?2、如果是行政部門的人員去項目工地產生的高速通行費是應該計入管理費用——差旅費還是直接計入施工成本——費用里面呢?

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齊紅老師 解答 2023-11-13 11:47

對的,就是全額計到管理費用的轉出也轉到管理費用。

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快賬用戶1199 追問 2023-11-13 11:49

第2個問題:行政部門的人員去工地上產生的費用計入合同成本還是計入管理費用呢?

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齊紅老師 解答 2023-11-13 11:49

你好 記管理費用的呢?

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快賬用戶1199 追問 2023-11-13 11:52

是按人員所在部門計,而不是按用途計,是吧?

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齊紅老師 解答 2023-11-13 11:54

你好按受益對像的 是這樣的?

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快賬用戶1199 追問 2023-11-13 11:58

好的。謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-11-13 11:58

客氣,祝您工作學習愉快。

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快賬用戶1199 追問 2023-11-13 15:28

老師還有個問題:我在申報的時候在附表二里,這個高速通行費的稅額是填在第10欄里,然后再在第二大項的17欄填轉出額,是嗎?

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快賬用戶1199 追問 2023-11-13 15:30

進項是填在這里嗎?

進項是填在這里嗎?
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齊紅老師 解答 2023-11-13 15:31

你好 對這樣是對的的?

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齊紅老師 解答 2023-11-13 15:32

抵扣填寫的這對 轉出時填寫對應一樣情況的就對?

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快賬用戶1199 追問 2023-11-13 15:33

轉出填這里,對嗎?

轉出填這里,對嗎?
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齊紅老師 解答 2023-11-13 15:35

對的,填寫在這里是正確的對的。

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快賬用戶1199 追問 2023-11-13 15:38

謝謝老師耐心回復~

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齊紅老師 解答 2023-11-13 15:38

不客氣,問題解決,請好評。

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快賬用戶1199 追問 2023-11-13 15:41

老師,在不抵扣勾選里面選擇的原因是“用于非應稅項目”對嗎?

老師,在不抵扣勾選里面選擇的原因是“用于非應稅項目”對嗎?
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齊紅老師 解答 2023-11-13 15:46

你好,我建議您選擇其他這個。

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快賬用戶1199 追問 2023-11-13 15:47

哦,好的。那這個非稅項目是指哪些呢?

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快賬用戶1199 追問 2023-11-13 15:49

我點“其他”,系統提示要寫原因,我怎么寫呀?

我點“其他”,系統提示要寫原因,我怎么寫呀?
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齊紅老師 解答 2023-11-13 15:50

非稅項目,這是以前的,就是不交增值稅的項目。

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齊紅老師 解答 2023-11-13 15:50

改增以后都交增值稅了。

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齊紅老師 解答 2023-11-13 15:51

原因咱就寫簡易征收,不能進項抵扣就行了。

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借成本費用類科目,貸進項稅額轉出。
2023-11-13
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2023-04-07
你好,應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),發生的時候計入貸方,結轉的時候計入借方,這樣兩個分錄之后,應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)余額已經結平了啊?
2022-12-19
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2023-05-22
你好,這么不做不對。企業應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項。
2025-03-12
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