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應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)借方初始有余額,因為做了分錄借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出,,貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,。月末怎么做分錄把這個應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出做平呢

2022-12-19 12:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-19 12:04

你好,應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),發生的時候計入貸方,結轉的時候計入借方,這樣兩個分錄之后,應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)余額已經結平了啊?

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快賬用戶3983 追問 2022-12-19 12:45

老師,應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),發生的時候分錄怎么寫呀

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齊紅老師 解答 2022-12-19 12:54

你好 借:原材料等科目 ,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)

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快賬用戶3983 追問 2022-12-19 14:19

老師,上個月的進項發票不能做抵扣,所以做了這樣的分錄借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出,,貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,但是進項稅額轉出借方有余額,我這是哪里寫的不對嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-19 14:20

你好 發生的時候 借:原材料等科目 ,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出) 結轉的時候 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出),?貸:應交稅費—未交增值稅 這樣?應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)余額已經結平了啊

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快賬用戶3983 追問 2022-12-19 15:05

老師,不好意思,是外購商品用于捐贈,購入的時候借原材料100,進項稅額13,貸銀行存款113,現在需要對外捐贈,是借原材料,貸進項稅額轉出嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-19 15:06

請看你的描述,好矛盾啊

請看你的描述,好矛盾啊
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快賬用戶3983 追問 2022-12-19 15:15

老師,外購商品用于對外捐贈,分錄怎么寫呀

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齊紅老師 解答 2022-12-19 15:16

你好 借:營業外支出 貸:庫存商品 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額 )

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