您好,這么做賬就行,借管理費(fèi)用差旅費(fèi) 貸銀行存款
老師,請(qǐng)問(wèn):我們異地有個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,期間發(fā)生了一些高速通行費(fèi),這些通行費(fèi)的稅額是不能抵扣的,在做分錄的時(shí)候,應(yīng)該做來(lái)嗎?能不能寫(xiě)一下分錄
請(qǐng)問(wèn)老師:我們外地有個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,來(lái)回高速的通行費(fèi)做了借方:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),因?yàn)槭呛?jiǎn)易計(jì)稅,所以月底應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,想請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫(xiě)?直接就是,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),直接這樣做分錄就行了嗎?
老師我把通行費(fèi)的分錄寫(xiě)錯(cuò)了但是賬是8月份做的通行費(fèi)不是能抵扣嗎這個(gè)車(chē)是公司的,一開(kāi)始我是這么寫(xiě)的分錄借管理費(fèi)用-通行費(fèi)貸其他應(yīng)付款-法人墊付的,后來(lái)發(fā)現(xiàn)這個(gè)發(fā)票能抵扣正確的分錄應(yīng)該是借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,貸其他應(yīng)付款款-法人,那我一開(kāi)始的分錄怎么改
建筑行業(yè),有一個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,專票已經(jīng)認(rèn)證了但是不能抵扣要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄應(yīng)該要怎么做。
老師您好,我想問(wèn)下就是當(dāng)月沒(méi)有認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,但是有銷(xiāo)項(xiàng)稅,我現(xiàn)在做分錄能不能直接做一筆分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸方是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,能不能就做這一筆分錄,然后下個(gè)月繳納的時(shí)候做借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。貸:銀行存款
我想問(wèn)一下,酒店給我開(kāi)出的普票我沒(méi)報(bào)銷(xiāo),公司會(huì)查到這個(gè)個(gè)報(bào)銷(xiāo)嗎?這只有開(kāi)出方和我知道這個(gè)事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒(méi)有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目,沒(méi)有用生產(chǎn)成本和庫(kù)存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再?gòu)墓珣艮D(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬(wàn),如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷(xiāo)售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開(kāi)模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒(méi)有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒(méi)有問(wèn)題?以前簽的合同印花稅都交了的。
我也是這樣想的,但問(wèn)稅務(wù)局說(shuō)要做應(yīng)交稅金——進(jìn)項(xiàng)稅額,然后再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
稅務(wù)局這些都還管嗎?那你就只能按照稅務(wù)局的要求來(lái)做
那做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出之后,會(huì)不會(huì)這個(gè)科目長(zhǎng)期有余額呢?
這個(gè)進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出可以在你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候一起結(jié)算
就是說(shuō),月底一起結(jié)算到未交增值稅的科目里了,是吧?
對(duì),沒(méi)錯(cuò)的就是這么做的
好的,知道了
幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝,多謝
老師,這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是應(yīng)該記入“應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅”科目里,轉(zhuǎn)出的話,記入貸方“應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅”,借方怎么做呢?
借方計(jì)入管理費(fèi)用交通費(fèi)
如果是因?yàn)轫?xiàng)目上發(fā)生的高速通行費(fèi)是不是可以計(jì)入“工程施工-合同成本”科目里面呢?
你也可以進(jìn)入到這個(gè)科目里面
老師,還有個(gè)小問(wèn)題:我們目前只有一個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的建筑勞務(wù)的項(xiàng)目,開(kāi)出去的是3%專用發(fā)票,在項(xiàng)目上發(fā)生的成本費(fèi)用都是不可以做抵扣的,但是對(duì)于行管部門(mén)發(fā)生的火車(chē)票、飛機(jī)票這些能不能做計(jì)算抵扣呢?(我們目前沒(méi)有其他的項(xiàng)目)
那些火車(chē)票,機(jī)票你們也是不能抵扣的
我們是一般納稅人,現(xiàn)在的項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅
就是這些火車(chē)票,機(jī)票也是不能抵扣的
那也是要按上面那樣先做進(jìn)項(xiàng),然后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是嗎?
這樣讓我覺(jué)得沒(méi)有必要這么做這些和做賬就行了