你好!其他應收款,是應收誰的?
老師,我們公司分公司注銷了,分公司的賬務處理怎么做,其他應收款其他應付款,固定資產。未分配利潤都有數
請問一下公司現在申請注銷,但是賬上還有未分配利潤9千多,這個利潤是公司未歸還其他應付款,記入營業外收入后,繳納了企業所得稅后形成的,現在公司賬上沒有錢了,請問未分配利潤怎么做平呢
老師您好,請教一下。我們公司準備做注銷,但是賬面上有掛賬法人的其他應付款,請問要怎么處理沖平賬面
老師,企業注銷的話,這個預收賬款,跟固定資產可以直接轉入未分配利潤嗎?其他應付款跟貨幣資金抵掉后剩的差額轉入未分配利潤可以嗎?那么未分配利潤就成正數了,該怎么處理?直接交個稅嗎?
請問一下我要注銷公司,然后資產負債表還剩余其他應付款跟未分配利潤,怎么調平賬上不掛金額
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
就是我們要給別人開個服務費票, 我們必須要有服務費的進項票才能開銷項票嗎
是法人的。
你好!那你直接把它當現金收回來。然后現金分配利潤
應收的是法人老婆的錢,然后交個人所得稅,按20%交個稅呀
你好!這個應收的話,要收回來
那賬面上就掛有現金跟未分配利潤了,要怎么把賬清掉
你好!用現金分配利潤
怎么做分錄
你好!借利潤分配-未分配利潤 貸現金
我金額有二十多萬耶,能直接這樣沖嗎?這樣沖的話就什么稅金都不用交喲
你好!明白了,你是公司,你有利潤進行分配,在注銷前都是要交20%個稅的
有沒有交稅少的辦法處理
你好!這個沒辦法了。到了這一步,你之前的報表也都傳過了,人家也可以看你之前的報表數據的
可以覆蓋的,那如果賬面上只有其他應付款跟未分配利潤的話要怎么沖掉做分錄
你好!這個沖不了,因為其他應付款,要么你付,付了也不會減少利潤 要么不付,不付反而增加利潤
那注銷,資產負債表上的科目都要清掉的,怎么搞
你好!與股東的往來,未分配利潤,可以不用清掉
不沖掉就是不給注銷
你好,這是你們那邊稅務局不按常理出牌了。 你這個不是股東的,確實要沖掉