同學你好 需要填寫金額的 賬面你是在固定資產清理貸方顯示 不是收入 這是正常的稅會差異
你好,請問我這固定資產清理這樣做對不:1轉入清理時,借 固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 2收到清理貨款:借現金 貸:固定資產清理 應交稅費增值稅(銷項稅):3,虧損時;借營業外支出,貸固資清理,這樣對嗎,我申報增值稅時,固定資產清理收到的款與收入合并申報了,現在導致財務報表年度營業額與增值稅報表上累計營業額不一致,請問怎么修改
借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 老師這里的固定資產清理算作收入申報增值稅,那么企業所得稅這里的固定資產清理沒有反應在利潤表里面,不就會產生增值稅和企業所得稅收入申報的差異嗎?
老師您好,請問貨物運輸的物流公司9月份處置一輛之前的車輛,拿到的二手車銷售統一發票上面車價合計金額是15000,我按照固定資產清理,算出的應交增值稅-銷項稅額是1725.66,算出的固定資產清理產生的其他業務收入是10282.89, 我做的分錄如下:我查到的折舊表,該固定資產原值是59829.06,累計折舊56837.61, 借:固定資產清理 2991.45 累計折舊 56837.61 貸:固定資產 59829.06 借: 庫存現金 15000 貸:固定資產清理 15000/1.13=13274.34 應交稅額-應交增值稅-銷項稅額 1725.66 借:固定資產清理 10282.89 貸:其他業務收入 10282.89 請問老師,我在申報填寫增值稅附表1時,這部分的銷售額和稅額該如何填寫?分別取哪個數?蟹蟹
請問出售使用過的固定資產, 記賬時:借:銀行存款等, 貸:固定資產清理, 貸:應交稅費一應交增值稅一銷項稅額 這情況下我申報增值稅的時候要不要填寫金額,填寫了就會賬上銷售額和申報表金額不一致。
老師,處理了一個固定資產開了普票,借:銀行存款13500 貸固定資產清理11946.9 應交稅金~銷項稅1553.1 填增值稅報表時自動出的數據是開具其他發票銷售額11946.9,和稅額1553.1,應該沒啥問題吧
@apple 老師回答我剛才沒問完的問題
這個進項稅額轉出的金額是什么填?我們取得的進項發票里面有紅沖的票的要填進這里去?
企業所得稅年報怎么回事2024年沒有業務往來
老師,海鮮水產發票都免稅嗎?
董孝彬老師,我公司去年跟客戶公司達成協議,本來應還我公司13萬,我公司下調10%付款,這樣客戶還我們90%的錢,10%我公司做財務費用了,請問這1.3萬,年報具體填在哪里呢?
老師麻煩問一上,年收入13萬工資-60000扣除數-7500社保-36000贍養老人=26500*0.03=795,一年是不是交個稅795元
老師 報表增值稅主表第25行數
報銷餐費現在需要提供類似的付款截圖嗎?
沒有成立工會的企業收到的工會經費返還如何處理
老師,您好,企業不涉及繳納稅款,A107020所得減免優惠明細表需要手動勾選填寫嗎?