你好,對的,是的,會有差異的。
你好,請問我這固定資產清理這樣做對不:1轉入清理時,借 固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 2收到清理貨款:借現金 貸:固定資產清理 應交稅費增值稅(銷項稅):3,虧損時;借營業外支出,貸固資清理,這樣對嗎,我申報增值稅時,固定資產清理收到的款與收入合并申報了,現在導致財務報表年度營業額與增值稅報表上累計營業額不一致,請問怎么修改
老師,這個處置固定資產取得收入,固定資產清理不應該在貸方嘛,應該是借,銀行存款,貸固定資產清理,應交稅費應交增值稅銷項稅額,這個固定資產清理為什么在借方8450
固定資產處理, 借 固定資產清理 累計折舊 貸 固定資產 銷售殘值: 借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費增值稅銷項稅 結轉損益: 借固定資產清理 貸營業外收入 請問老師是這樣嗎
我購入固定資產,借固定資產20萬貸,銀行存款20萬,賣掉固定資產是借固定資產清理5萬,累計折舊15萬,貸固定資產20萬,賣掉以后是借銀行存款3.39萬,帶固定資產清理3萬應交稅費,應交增值稅-銷項稅0.39萬,借營業外支出貸固定資產清理兩萬,這里的稅會差異在哪兒啊
借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 老師這里的固定資產清理是不是要算作收入,申報增值稅?
老師存貨減值,收入納稅調整增填在收入調整哪個項目里
債轉股怎么調整資產負債表
一個勞務公司可以給另一個勞務公司開發票么?
老師,一般納稅人注銷時所繳納的稅金,稅款,提現在注銷所在年的年報中嗎?假如注銷時繳納的稅款不填寫在報表中可以嗎?
老師,辦理注銷是用法人的號辦理還是用辦稅員的號辦理?那個合適些?
請問一下所得稅相關問題,我公司去年計提了企業年金,但今年匯算清繳前無法繳出,預計會在年終繳納,今年實際繳納的時候是不是要調增應稅所得?這部分未支付的年金要繳納所得稅?另外今年末會計提當年的年金,明年預計會在匯算清繳前繳納,明年的匯算清繳是否應將今年實際繳納的歸屬于上年的年金做納稅調整,明年可以少交所得稅?今年多交的所得稅賬務怎么處理?可以做到遞延所得稅資產嗎?
老師,機械行業,單散件生產,每個月有上千種產品,用什么方式計算成本比較好?如果用訂單法,一個訂單有幾十上百種產品,每個產品要單獨核算出成本嗎?
老師請問一下工地申請個體戶可以申請嗎
老師,公司的廠房是老板的爸爸的房子,給公司免費在用,也沒有開租賃發票,這個不入賬可以嗎,還是要怎么做比較合適,公司是高新技術行業,生產制造電纜的,平時的成本就只有原材料,運費,人工工資,這個廠房怎么做比較合適
老師您好,我在我們這里找了一個合并報表模板不知道怎么使用,請問老師有教程嗎?
這塊差異要是被稅務局管理員發現應該如何處理呢?
你好,他一般他發現的話,肯定會要求調整成一致的,你最好把這個固定資產清理給他,改成其他業務收入,這樣的話就是一致的。
老師請問我是在所得稅預繳的時候填寫還是匯算清繳的時候填寫這塊收入呢?
你好,預交的數據得填寫。
那是不是我要手動修改一下利潤表呢?因為固定資產清理在利潤表上面無法取數
你做其他業務收入之后,它自動取的。
我的意思是你整個分錄都要修改一下的。
把固定資產清理改成其他業務收入的話,那么固定資產清理期末不是會有余額嗎?
你好,再把它結轉到營業外收支,你之前的固定資產清理當時怎么結轉的?
將固定資產的賬面價值轉入固定資產清理,收入計入其他業務收入,差額倒擠資產處置損益。 算作收入那部分原來計入的科目是固定資產清理,你讓我換做其他業務收入,那么固定資產清理期末不就有余額了嗎?
借固定資產清理 累計折舊, 貸固定資產,借銀行存款, 貸其他業務收入,應交稅費, 借營業外支出 貸固定資產清理。