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你好,請問我這固定資產清理這樣做對不:1轉入清理時,借 固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 2收到清理貨款:借現金 貸:固定資產清理 應交稅費增值稅(銷項稅):3,虧損時;借營業外支出,貸固資清理,這樣對嗎,我申報增值稅時,固定資產清理收到的款與收入合并申報了,現在導致財務報表年度營業額與增值稅報表上累計營業額不一致,請問怎么修改

2021-01-07 10:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-07 10:11

是不一樣,不需要處理,這個是有差異,

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是不一樣,不需要處理,這個是有差異,
2021-01-07
同學你好。 借:銀行存款 貸:固定資產清理 資產處置損益(或借方)
2024-03-11
你好,一、將要處置的固定資產轉入清理分錄為 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 二、發生清理費用時: 借:固定資產清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關科目 貸:固定資產清理 應交稅費 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產清理 貸:資產處置損益 2、如果是凈損失 借::資產處置損益 貸:貸:固定資產清理
2021-04-07
你好,這個是沒法處理的
2024-08-24
營業外收入和營業外支出做一個就可以的。
2024-08-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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