你好;? ?1. 是的; 因?yàn)樽叩墓潭ㄙY產(chǎn)清理; 不是收入科目的 ;2.? ? 你沒有資產(chǎn)處置損益科目嗎??
老師你好,我們企業(yè)有臺車賣了,固定資產(chǎn)清理的分錄,借:累計折舊,固定資產(chǎn)清理,貸:固定資產(chǎn);借:庫存現(xiàn)金,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng);假如是處置損失,借:營業(yè)外支出,貸:固定資產(chǎn)清理,對嗎
借:固定資產(chǎn)清理108880累計折舊29720貸:固定資產(chǎn)138600借:銀行存款88000貸:固定資產(chǎn)清理88000借:營業(yè)外支出20880貸:固定資產(chǎn)清理20880這樣對嗎。
出售固定資產(chǎn),分錄是 借累計折舊 固定資產(chǎn)清理 貸固定資產(chǎn) 借庫存現(xiàn)金 貸固定資產(chǎn)清理 借固定資產(chǎn)清理 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理 一、這樣做對嗎? 二、那金蝶軟件利潤表收入這塊不會顯示這筆收入了對嗎?
去年誤把固定資產(chǎn)清理了,做了借固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸固定資產(chǎn),借現(xiàn)金,貸固定資產(chǎn)清理,借固定資產(chǎn)清理,貸營業(yè)外收入,今年沖回分錄怎么做?年報要調(diào)減收入嗎?
請問,處置固定資產(chǎn) ①借 固定資產(chǎn)清理 12 累計折舊 2 貸 固定資產(chǎn) 14 ②借銀行存款 13 貸 固定資產(chǎn)清理 13 ③ 借固定資產(chǎn)清理 1 貸 營業(yè)外收入-固定資產(chǎn)處置收益 1 是這樣做分錄嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項(xiàng)目上4月份有一天去學(xué)校詢價,用的是某個員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補(bǔ)貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補(bǔ)貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補(bǔ)貼,只是那一天的,不是每個月固定的補(bǔ)貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項(xiàng)目上4月份有一天去學(xué)校詢價,用的是某個員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補(bǔ)貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補(bǔ)貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補(bǔ)貼,只是那一天的,不是每個月固定的補(bǔ)貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調(diào)賬,可是沒有以前年度損益調(diào)整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調(diào)整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實(shí)施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監(jiān)管會計是干啥的呀?
老師,我們是運(yùn)輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機(jī)代運(yùn),我們給他們加油,發(fā)工資。 現(xiàn)在加油費(fèi)占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細(xì)在哪里查看。
沒有財產(chǎn)處置損益科目,所以用的營業(yè)外支出科目。 那利潤表不會顯示這筆收入,我申報企業(yè)所得稅的時候收入這行是不是要加上這筆出售收入?比如利潤表收入顯示10萬,出售是2萬,企業(yè)所得稅收入是不是填12萬,成本和利潤總額按利潤表填。是這樣嗎?
1. 那就是這樣來做哈; 對的; 會有會計和稅務(wù)上有一個差異金額;? ??
軟件收入10萬,成本費(fèi)用8萬,利潤總額2萬 軟件收入10萬+出售固定資產(chǎn)2萬,成本費(fèi)用8萬,利潤總額4萬, 我是按照哪個利潤總額申報企業(yè)所得稅?
你好; 按照賬上的? ?利潤表的利潤總額來寫 ;? 4? ?
賬上是2萬哦,加上出售固定資產(chǎn)收入來算才是4萬。
你好; 你利潤總額不是 寫的4萬嗎? 看你利潤表哦??
不是,賬上是2萬 意思是賬上收入是10萬,成本費(fèi)用8萬,利潤2萬 因?yàn)橛谐鍪酃潭ㄙY產(chǎn)2萬,申報企業(yè)所得稅收入填10+2等于12萬,賬上成本費(fèi)用8萬,申報的利潤是報多少萬?
你好 ;? ? ?申報的企業(yè)所得稅申報表; 看你利潤表的營業(yè)收入; 和營業(yè)成本 和利潤總額去寫 來報??
老師可能你沒看之前的內(nèi)容,因?yàn)橛谐鍪酃潭ㄙY產(chǎn),所以利潤表是不顯示這筆出售收入的,申報企業(yè)所得稅得加上這筆出售固定資產(chǎn)收入,那么申報的利潤總額是按照利潤表的利潤申報還是利潤表收入+出售固定資產(chǎn)收入-成本費(fèi)用得出的利潤申報呢?
你好1; 利潤表 不寫這筆 但是營業(yè)外支出 是影響所得稅的;? ?你增值稅是報了這筆; 你增值稅申報表和你所得稅就是會有這筆差異的;? ?