你好對的 銷售方企業的
老師你好,我們是銷貨方,對方要求我們沖紅一張他們已經抵扣了的發票,我們開出去的發票名稱是a公司,他們開具的紅字信息登記表的名稱卻用了b公司(納稅識別號其他資料全部不變,只是名稱不同),那我們這邊開具負數發票的時候幫他們手動改回a公司的名稱,這樣做可以嗎?
老師、我是購買方,現在有些發票已經認證需要退回給銷售方重開(銷售方在稅務局代開的專票)、我這里在天紅字信息申請表時是填銷售方還是填原來稅務代開的稅務局的名稱
老師你好,上個季度開的發票對方的納稅人識別號開錯了,這個季度返回了發票,但是我現在開紅字發票,填寫正確的稅號,顯示藍字發票稅號和銷方稅號不匹配,填之前錯誤的稅號,又顯示銷方信息不存在,該怎么辦呢?
稅務局代開的專用發票已抵扣,現在要開紅字發票信息表,銷售方那里是填稅務局還是填代開企業的名稱和稅號?
老師,我司收到的發票,銷售方只填了納稅識別號和公司名稱,地址、電話開戶行及賬戶都沒有填,這樣的發票收了會有稅務風險嗎
江算清繳主營業務收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的,這個怎么處理?
老師,境內營業機構的虧損可以用境外營業機構的盈利彌補,這個知識點在課本的哪個地方?我找不到
2024年的項目,現在才發工資,工資表上的日期寫的2024年6月,申報個稅是2025年5月,這樣可以嗎?
老師您好,計提所得稅是看年度累計利潤總額計提還是看月度盈虧計提所得稅
出票日期中,“零壹月”可以變造成“零壹拾月”,相應的日中“零壹日”“零貳日”“零叁日”都可以后面加 拾 變造。是不是?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
那老師填了銷售方公司的話,發票上面銷售方是稅務局名稱和識別號代碼能對應上那種發票嗎
你好 對的 是的,可以的
老師我問了別人說我這個抵扣代開讓開票方去稅局紅沖
你好,你開紅字信息表,對方給你開紅字發票,只不過是他去稅務局代開這個負數發票。
嗯,謝謝老師
不用客氣工作愉快。