不影響去年盈利的。
老師,例如19年底待彌補虧損是100萬,20年一季度盈利20萬,一季度報所得稅的時候,是直接補虧損就不用交了,還是先預繳這20萬盈利的所得稅
老師你好我去年虧損100萬今年第一季度比如盈利30萬,這樣是不是彌補虧損不要交所得稅的
老師,如果22年交了所得稅100萬,以前年度虧損400萬,如果匯算清繳的時候,是不是彌補虧損100萬?這樣可以把交的100萬所得稅退回來嗎?
老師好,公司去年虧損70萬,今年有盈利的話先彌補去年虧損70萬后,有盈利的話才交企業(yè)所得稅是嗎
老師咨詢您一下,企業(yè)每年算所得稅的時候,比如去年盈利100萬,然后交了5萬的所得稅,今年虧損200萬,總體是虧損,虧損100萬,去年交的5萬所得稅會退嗎?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
啥意思?詳細一點好嗎?
去年交的5萬退嗎?
你好 去年盈利交的不退的?