同學(xué)你好!如果19年的財(cái)報(bào)? ?已經(jīng)提交過(guò)了? ?并且進(jìn)行了匯算清繳? ? 確實(shí)是稅法認(rèn)可的100萬(wàn)元虧損 這樣? ? ? 20年一季度? ?就可以? ? ?不用交稅的 如果沒(méi)有的話? ? ? 還是要預(yù)繳的
老師,想問(wèn)一下,上年度虧損50萬(wàn)元前兩季度分別盈利10萬(wàn)元,20萬(wàn)元。就是說(shuō)前兩季度已經(jīng)彌補(bǔ)30萬(wàn)元。還有20萬(wàn)元待彌補(bǔ)。第三季度盈利30萬(wàn)元,是不是所得稅第三季度季報(bào)第八行“彌補(bǔ)以前年度虧損”累計(jì)金額塡50萬(wàn)元?第三季度要交10萬(wàn)元的稅?
老師,例如19年底待彌補(bǔ)虧損是100萬(wàn),20年一季度盈利20萬(wàn),一季度報(bào)所得稅的時(shí)候,是直接補(bǔ)虧損就不用交了,還是先預(yù)繳這20萬(wàn)盈利的所得稅
現(xiàn)在季度預(yù)繳所得稅可以直接彌補(bǔ)以前年度損益嗎? 例如我司第一二季度都是虧損,到第三季度盈利10萬(wàn)應(yīng)計(jì)提所得稅10萬(wàn)×0.025 但是去年20年我司虧損6萬(wàn),實(shí)際填寫(xiě)所得稅報(bào)表時(shí)是不是自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損。實(shí)際第三季度應(yīng)交所得稅是 (10萬(wàn)-6萬(wàn))×0.025 對(duì)吧?
老師,以前年度虧損10萬(wàn),今年第一季度虧損2萬(wàn),累計(jì)到第二季度盈利2萬(wàn),當(dāng)時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損2萬(wàn),以前年度虧損還有8萬(wàn)沒(méi)有彌補(bǔ),現(xiàn)在累計(jì)到第三季度盈利20萬(wàn),我是直接彌補(bǔ)8萬(wàn)還是要20萬(wàn)減10萬(wàn)了?
2022年初單位未彌補(bǔ)虧損是100萬(wàn),利潤(rùn)表第一季度盈利20萬(wàn),第二季度虧損-50萬(wàn),第三季度虧損是-10萬(wàn),電子稅務(wù)局第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是20萬(wàn)減去未彌補(bǔ)虧損20萬(wàn)企業(yè)所得稅就是0,第二季度申報(bào)利潤(rùn)總額是-30萬(wàn),第三季度申報(bào)利潤(rùn)總額是-40萬(wàn),這樣申報(bào)下去,我的利潤(rùn)總額-40萬(wàn),我還用了以前的未彌補(bǔ)虧損20萬(wàn),那我不是虧了20萬(wàn)
在我小規(guī)模期間我采購(gòu)了這批貨物回來(lái)我并未在我小規(guī)模期間進(jìn)行銷(xiāo)售,也沒(méi)有按小規(guī)模的征收率開(kāi)具發(fā)票的嘛,當(dāng)時(shí)供應(yīng)商開(kāi)具了普票給我,我現(xiàn)在成為一般納稅人了可以要求供應(yīng)商換開(kāi)成專票給我嗎?
我想問(wèn)一下,酒店給我開(kāi)出的普票我沒(méi)報(bào)銷(xiāo),公司會(huì)查到這個(gè)個(gè)報(bào)銷(xiāo)嗎?這只有開(kāi)出方和我知道這個(gè)事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒(méi)有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目,沒(méi)有用生產(chǎn)成本和庫(kù)存商品科目,必須改賬嗎?
填寫(xiě)出口收匯明細(xì)表的時(shí)候,收匯單上顯示的金額,不和報(bào)關(guān)單上面一樣,可能三張銀行憑證對(duì)應(yīng)了四五單報(bào)關(guān)單,那我要怎么填
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再?gòu)墓珣艮D(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬(wàn),如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷(xiāo)售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開(kāi)模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
那就是只要盈利不超過(guò)100萬(wàn),季度就不用預(yù)繳所得稅直接補(bǔ)虧損對(duì)吧
嗯嗯? ?前提是19年企業(yè)所得稅? ?匯算清繳過(guò)了哈
好的,謝謝
不客氣。如果對(duì)回答滿意,請(qǐng)五星好評(píng),謝謝