您好,您要是七月份的可以放到11月賬里
A公司小規模截止8月份利潤總額11萬。9月開了100萬發票。費用2萬。 B公司小規模截止8月分利潤總額80萬。9月開票13萬,費用1.5萬。 C公司一般納稅人,截止8月份利潤總額虧損7萬。9月開票100萬,沒有費用 老師那我下個季度申報企業所得稅的金額是多少,繳費比例是%?
你好老師 公司每個月都會計算發票和稅 上個月計算的需要交稅一萬多 但是有兩張發票本應該六月紅沖 7月份紅沖了只能在七月份退稅 導致公司多交稅十幾萬 請問這個有彌補的辦法嗎? 這樣的話出納需要承擔什么責任嗎? 公司是多交了這些錢嗎? 這個還沒報稅 可以延期申報嗎?對公司有什么影響嗎?
請問:我們2月份只開了一張紅字負數發票(原始發票是去年12月份開出去的,今年2月份退回了),2月份沒有其他收入,對于這張負數發票的憑證:1、是直接將原來的那張發票的憑證紅沖,還是等到以后發生收入的月份再做這筆紅字發票的憑證?2、如果后面再做憑證的話,那賬面的增值稅和我申報的2月份的增值稅申報表不是不一致了嗎?3、做紅字憑證后,預計的紅字稅費的分錄怎么寫呢?
我這邊做一家建筑公司的賬,6月份開出發票800萬,收到進項票430多萬,7月份又收了130多萬,老板想把所有的進項都做到一個月,跟稅務部門溝通是這個月預繳20萬,剩下的下個月做申報補上,那我這個月的申報表要怎么做
老師1月份付出去那200多萬農民工工資沒報個稅,就是這段時間項目經理造了一部分工資表大概有130多萬的工資表給我,差不多有70來個人,他說是可控的人可以報個稅的人,但工資表造的是今年1月到4月或是2月到6月份的,每人只造了大概4個月的樣子,我把這些個稅都報在所屬期7月份,但入職日期都要填1月或是2月,但這樣每個人就都扣不到一點個稅了,這個怎么辦好呢,130多萬的工資,不可能不交一點個稅呀,我問項目經理可以把這些工資表的月份都改動一下,改到4-7月,我就把入職日期填到4月份,適當的交點個稅(個稅歸公司承擔)不,他說不能改,因為這些人有的6、7月份已經在其他地方有發工資了,這個要怎么操作才能交點個稅呢
老師,油費預付卡可以報銷嗎
老師,一般納稅人銷售自己使用過的小車,沒有抵扣過增值稅,按多少稅率報增值稅?
車輛保險有車船稅,計提根據保險發票上計提,保險公司代收,借管理費用保險費5000稅金及附加車船稅360貸其他應付款保險公司5000應交稅費車船稅360,還有一筆分錄借應交稅費車船稅360貸其他應付款保險公司360這筆分錄后面附什么?5360直接支付給保險公司的
老師總裁辦公室購買一幅畫入什么費用呀
物聯網應用服務、數字技術服務開票稅收分類怎么選?
老師 請問怎么結轉勞務成本 數據哪里來的
老師,請教一下,我們老會計跟我說,申報個稅的工資要和做賬的工資一樣,是什么意思
公司是小規模電商公司,老板用個人戶購買一批成品,應該怎么做帳務處理呢?
買裝修工具計入什么費用
老師,你好,請問24年納稅總額含退稅嗎?我23年第一季度納納企業所得稅10萬(因未做匯算清繳),24年匯算清繳完退回10萬,我24年交了印花稅5萬,殘保金一萬,個稅1萬,請問24年納稅總額是多少
7月份開的票放一張到10月份后,利潤只有2千多,這個沒風險吧?
是不是只要別成本倒掛就可以是嗎?
對,七月放到十月份是我沒有問題的