您好,您公司是不是申請的留抵抵欠稅呀?您說的這個(gè)稅款指的是增值稅對吧?還是企業(yè)所得稅,辛苦你再詳細(xì)說一下,我告訴你怎么處理。
老師好,背景:位于深圳,剛接手一家小規(guī)模,公司4月份成立,5月份開始公賬有資金進(jìn)出(無票收入1萬、社保、員工工資),5-6月份有給員工買社保發(fā)工資,且有申報(bào)個(gè)稅。因?yàn)榍柏?cái)務(wù)沒有做賬,7月份季報(bào)的時(shí)候,全部0申報(bào)的。問題:我該怎么做?從幾月份開始建賬?4-6月份的季報(bào)怎么處理?能否7月份建賬,將4-6月份賬務(wù)做到7月份里面,10月季報(bào)直接申報(bào)7-9月份?
老師我想問一下,6月已認(rèn)證的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多了,7月0申報(bào)了,那我六月底要做個(gè)留抵的憑證么怎能做呢,現(xiàn)在我繳納了7月的稅用到了上期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票,這個(gè)憑證又怎么做呢?
老師 一家小規(guī)模公司,一直都是零申報(bào),沒做賬,結(jié)果9月份開了120萬的票出去9月份的成本開了30萬進(jìn)來 老板不想交那么多稅 人家說暫估入庫 這個(gè)怎么為什么能這么操作
我這邊做一家建筑公司的賬,6月份開出發(fā)票800萬,收到進(jìn)項(xiàng)票430多萬,7月份又收了130多萬,老板想把所有的進(jìn)項(xiàng)都做到一個(gè)月,跟稅務(wù)部門溝通是這個(gè)月預(yù)繳20萬,剩下的下個(gè)月做申報(bào)補(bǔ)上,那我這個(gè)月的申報(bào)表要怎么做
老師1月份付出去那200多萬農(nóng)民工工資沒報(bào)個(gè)稅,就是這段時(shí)間項(xiàng)目經(jīng)理造了一部分工資表大概有130多萬的工資表給我,差不多有70來個(gè)人,他說是可控的人可以報(bào)個(gè)稅的人,但工資表造的是今年1月到4月或是2月到6月份的,每人只造了大概4個(gè)月的樣子,我把這些個(gè)稅都報(bào)在所屬期7月份,但入職日期都要填1月或是2月,但這樣每個(gè)人就都扣不到一點(diǎn)個(gè)稅了,這個(gè)怎么辦好呢,130多萬的工資,不可能不交一點(diǎn)個(gè)稅呀,我問項(xiàng)目經(jīng)理可以把這些工資表的月份都改動一下,改到4-7月,我就把入職日期填到4月份,適當(dāng)?shù)慕稽c(diǎn)個(gè)稅(個(gè)稅歸公司承擔(dān))不,他說不能改,因?yàn)檫@些人有的6、7月份已經(jīng)在其他地方有發(fā)工資了,這個(gè)要怎么操作才能交點(diǎn)個(gè)稅呢
在我小規(guī)模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規(guī)模期間進(jìn)行銷售,也沒有按小規(guī)模的征收率開具發(fā)票的嘛,當(dāng)時(shí)供應(yīng)商開具了普票給我,我現(xiàn)在成為一般納稅人了可以要求供應(yīng)商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報(bào)銷,公司會查到這個(gè)個(gè)報(bào)銷嗎?這只有開出方和我知道這個(gè)事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務(wù)成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細(xì)表的時(shí)候,收匯單上顯示的金額,不和報(bào)關(guān)單上面一樣,可能三張銀行憑證對應(yīng)了四五單報(bào)關(guān)單,那我要怎么填
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會退給客戶怎么做會計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
我說的稅款是增值稅
您好,那您就是申請的留抵抵欠稅,這種情況下您先正常申報(bào),但是在正常申報(bào)之前,一定要把繳納稅款的那個(gè)地方,我要辦稅稅款繳納那里設(shè)置成手動扣扣款,要不然系統(tǒng)就會自動扣稅的,你設(shè)置成手動扣款以后呢,他就不會交納稅款了,而且報(bào)表申報(bào)成功了,你再聯(lián)系你們的專管員,他需要讓你填寫一個(gè)表格,你填上就可以了。
會有一個(gè)申請表,但是得問稅管員,他要求你怎么填,咱就怎么填寫。
就是說電子稅務(wù)局申報(bào)表那些還是照常填,不扣稅,然后再在稅管員那里填申請表是吧
你好同學(xué),現(xiàn)在理解的完全是正確的。
好的,謝謝老師
祝您生活愉快開心,