你好,購進應當計入原材料,領用的時候計入工程施工,取得收入的時候結轉到?主營業(yè)務成本
建筑企業(yè)要不要做原材料這個科目的 比如說材料發(fā)票回來, 借:原材料 應交稅金 貸:應付賬款 當用到時 借:工程施工 貸:原材料 最后結轉成本 借:主營業(yè)務成本 待:工程施工 是不是這樣做? 還是不要原材料這一步驟
建筑行業(yè),上個季度,結轉季度成本時結錯了,當時結的是借主營業(yè)務成本 貸工程施工材料費A 這個季度發(fā)現(xiàn)應該結轉的是材料費B 這樣就導致材料A貸方有余額 如果這個月調(diào)整 是不是:借材料A 貸主營業(yè)務成本
裝飾工程公司的內(nèi)賬 開發(fā)票時 借 應收賬款 貸主營業(yè)務收入——某項目(含稅價格) 購買的用的材料借原材料 借稅金及附加 貸應付賬款 收到開具的人工發(fā)票時借 工程施工- 合同成本-某項目 - 人工費 貸應付賬款-某人 月底結轉的時候 借主營業(yè)務成本 貸工程施工-合同成本-某項目-人工 領用材料 借工程施工-合同成本-某項目-材料費 貸原材料 月底結轉 借主營業(yè)務成本 貸工程施工-合同成本-某項目-材料費 內(nèi)賬分錄可以這樣做嗎 購買的材料 內(nèi)賬是記含稅價還是上面那個分錄
實際發(fā)生成本借:工程施工-項目-材料費 貸:銀行存款/應付賬款2.開出發(fā)票確認收入借:銀行存款/應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交增值稅 結轉成本 借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工-項目-材料 項目完工做結算 借:工程結算 貸:工程施工 -項目-材料 同時做借:本年利潤 貸 工程結算 這樣操作是合理的嗎?
老師請問,我們買材料進來款已付 普票也收到了 收入也確認了,我這樣做分錄對嗎 借原材料 貸銀行存款 借主營業(yè)務成本 貸原材料 我們是建筑業(yè) 就是領用材料時不計工程施工 直接結轉成本這樣可以嗎 還是得計工程施工
房屋租賃行業(yè),客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
老師,沒有入庫和領用的分錄,是直接入工程施工,然后結轉成本的,可以嗎
你好,這樣是不規(guī)范的。(是不可以的) 因為購進的材料,不一定都被領用了?