您好 請問工地上有沒有倉庫 有沒有材料保管員
建筑企業(yè)要不要做原材料這個科目的 比如說材料發(fā)票回來, 借:原材料 應(yīng)交稅金 貸:應(yīng)付賬款 當(dāng)用到時 借:工程施工 貸:原材料 最后結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 待:工程施工 是不是這樣做? 還是不要原材料這一步驟
裝飾工程公司的內(nèi)賬 開發(fā)票時 借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入——某項目(含稅價格) 購買的用的材料借原材料 借稅金及附加 貸應(yīng)付賬款 收到開具的人工發(fā)票時借 工程施工- 合同成本-某項目 - 人工費 貸應(yīng)付賬款-某人 月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工-合同成本-某項目-人工 領(lǐng)用材料 借工程施工-合同成本-某項目-材料費 貸原材料 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工-合同成本-某項目-材料費 內(nèi)賬分錄可以這樣做嗎 購買的材料 內(nèi)賬是記含稅價還是上面那個分錄
老師,暫估的原材料成本做賬 借原材料 貸:應(yīng)付賬款――暫估,領(lǐng)用時借:工程施工――合同成本――材料費 貸:原材料;結(jié)轉(zhuǎn)成本時:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工――合同成本――材料費。 等收到原材料發(fā)票時,就是沖紅第一個暫估入庫的分錄,只重新做個正確的分錄嗎?還是說后面的領(lǐng)用,結(jié)轉(zhuǎn)成本都要沖紅,重新做正確的呢?
老師請問,我們買材料進(jìn)來款已付 普票也收到了 收入也確認(rèn)了,我這樣做分錄對嗎 借原材料 貸銀行存款 借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料 我們是建筑業(yè) 就是領(lǐng)用材料時不計工程施工 直接結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣可以嗎 還是得計工程施工
老師,就是工程用材料的分錄是不是這樣子? 入庫時: 借:原材料 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項), 貸:應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 領(lǐng)用出庫:借:工程施工-合同成本-XX項目 ,貸:原材料 結(jié)轉(zhuǎn):主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工-合同成本-XX項目
匯算清繳,調(diào)增后,不需要交稅也不需要退稅,賬面如何跟財報做的未分配利潤一樣呢(需不需要調(diào))
老師,去年貨款今年開票,客戶叫我們備注下面寫2024年貨款這樣可以嗎,會不會有風(fēng)險
匯算填報完成提交申報時系統(tǒng)提醒收入有差異,經(jīng)過外貿(mào)經(jīng)理在電子口岸查詢核實24年出口收入確實漏給我入賬了,少確認(rèn)了60多萬的收入應(yīng)該怎么處理?
excel如何用鍵盤上下鍵按到下面名稱那欄?謝謝
老師,我們公司是去年9月新成立的公司。我這邊是2月中下旬新入職的一家公司,前任會計沒跟我面對面交接過,我不清楚她有沒有報過去年的工商年報。但是我在企查查上能搜到相關(guān)的企業(yè)信息。請問,能查到企業(yè)信息,就是已經(jīng)報過2024年的工商年報了嗎?
老師,建筑裝飾公司開裝修發(fā)票,“建筑項目名稱”填什么內(nèi)容呢?
excel能用光標(biāo)按到最下面那欄(是不是叫名稱欄) ?謝謝
內(nèi)賬,每個月需要計提哪些
老師,有會計憑證封面的電子模板嗎
老師你好,印花稅買賣合同是按銷售額購進(jìn)額的多少來征收?還是直接按這個基礎(chǔ)??萬分之3
沒有的呢?
沒有的話 可以不通過原材料科目核算
有的話就一定要通過的嗎?
還有就是比如說我企業(yè)這個月開票是500萬,那我應(yīng)該要領(lǐng)多少工程施工的呢?
有的話 應(yīng)該通過 對應(yīng)500萬的收入您發(fā)生了多少支出?
支出還是挺大的
因為我們的發(fā)票回來的都是整個工程的
那您500萬占收入的大概多少比例