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老師您好!請教個問題。行政單位上年購建固定資產,分批支付,憑證是這樣做的:第一次支付: 借:無形資產 179214 貸:財政撥款收入 179214 第二次支付: 借:業務活動費 14541.5 貸:財政撥款收入 14541.5 第三次支付: 借:業務活動費 90000 貸:財政撥款收入 90000 預算會計都計 借:行政支出 貸:財政撥款預算收入 今年想把以前的錯誤更正過來,該怎么記賬?謝謝了[抱拳][抱拳]

2023-10-26 17:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-10-26 17:11

1.沖銷以前的錯誤記賬:借:無形資產(紅字)貸:財政撥款收入(紅字) 2.根據正確的業務活動費記賬:借:無形資產(藍字)貸:財政撥款收入(藍字) 3.將財政撥款收入調整為行政支出:借:行政支出(藍字)貸:財政撥款預算收入(藍字)

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1.沖銷以前的錯誤記賬:借:無形資產(紅字)貸:財政撥款收入(紅字) 2.根據正確的業務活動費記賬:借:無形資產(藍字)貸:財政撥款收入(藍字) 3.將財政撥款收入調整為行政支出:借:行政支出(藍字)貸:財政撥款預算收入(藍字)
2023-10-26
同學你好 1、把預算分錄沖回。 2、借財政撥款收入貸其他應付款
2023-01-16
同學你好,嚴格來說應退回到在職人員失業保險的指標,如果不退,以后月份少核銷這部分在職人員失業保險
2024-01-06
您好,現在是又把這部分退回了嗎
2023-07-20
同學您好,財務會計需要通過固定資產科目來反映,一來是因為行政事業單位的收支兩條線原則,收入和支出的業務應該分兩筆業務處理,二來是如果您一筆做,雖然做賬的時候很清楚事由,但若干年后查賬,很可能看不懂這一筆業務究竟是做了什么,所以還是通過固定資產科目過渡,這樣條理清晰些, 購買固定資產, 借:固定資產 ? 貸:財政撥款收入—一般公共預算財政撥款 借:行政支出-財政撥款支出-項目支出 ? ?貸:財政撥款預算收入-項目支出 無償調撥給下屬單位時, 借:無償調撥凈資產 ? 貸:固定資產
2022-05-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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