借應收賬款 貸主營業務收入 借銀行存款 貸應收賬款 差額做財務費用匯兌損益 匯兌差異
我想請問一個問題,我們收到的商業匯票到期已經到賬,怎么做會計分錄呢? 借:應收票據——商業承兌匯票××× 貸:應交稅金——應交增值稅(銷項稅額) ××× 主營業務收入××× 借:銀行存款 貸:應收票據嗎
老師您好!我是外貿企業,18年12月收到外匯折算人民幣3300元,借銀行存款3300,貸應收賬款-某國企業3300。 19年3月同筆業務才開具出口發票3500元,借應收賬款-某國企業3500,貸主營業務收入出口3500。 這個這個應收賬款之間的差額怎么做會計分錄
老師好,A公司收到B公司的承兌匯票時(在沒有開票之前),作為A公司的會計,應該做一筆這樣的分錄: 借:應收票據 B公司 貸:預收賬款 B公司 然后A公司給B公司開票了之后,作為A公司的會計,應該做一筆這樣的分錄: 借:預收賬款 B公司 貸:主營業務收入 貸:應交稅費 應交增值稅 銷項稅額
老師,我們公司有進出口業務,發生業務有開票給國外公司。問題一,這筆發票要怎么做會計分錄??問題二,收到發票這筆款項又怎么做會計分錄?
老師,我們公司有進出口業務,發生業務有開票給國外公司。問題一,這筆發票要怎么做會計分錄??問題二,收到發票這筆款項又怎么做會計分錄?借應收賬款貸主營業務收入(這筆不用體現應交增值稅-銷項稅額)嗎?收到這筆款項的差額計入財務管理,是跟根據什么來計算的?借銀行存款貸應收賬款差額做財務費用匯兌損益
土地增值稅清算時,房款未交清的算不算已售房屋
A107040企業所得稅匯算清繳這個表怎么沒看到了,那是需要勾選哪個了
老師,2023年交了一筆企業所得稅,沒進所得稅費用,現在在2024年的賬里調整,分錄怎么寫
凈資產怎么算 如何求凈資產
你好,我們公司有一款商品,去年會計賬上的數量為零,實際盤點數量也是零,但是今年發現去年漏盤了,兩箱貨物,意思就是多了兩項貨物,今年發現,而且今年把這兩項貨物賣出去了,請問會計應該怎么做賬?因為會計那里沒有庫存商品存余了,所以沒有辦法銷售
個人經營的個體工商戶被客戶要求開發票,開普票的話一個季度不超過30萬,但各項成本費用沒有發票,只有收據,人工費用也沒有憑證,營業所得稅能扣除這些費用嗎?
#老師,我們是一家混凝土公司,購水泥等材料生產然后發出給客戶,那我們是借:發出商品,貸:原材料,結轉成本借:主營業務成本 貸:發出商品#是不是這樣
老師,假設員工3月份工資5000,4月份才參與繳納醫社保,假設員工4月工資5500,單位承擔醫社保1039.48,個人承擔部分是432.32,4月份個稅假設要扣12,老師能幫忙寫一下4月份計提和發放三月工資的會計分錄嗎
老師,請問一下,我們是商貿公司,委托其他工廠加工產品,賣給客戶,由于質量問題,酸奶質量粘度不夠,客戶退貨,由于保質期短,來回的運費也高,選擇就地報損, 一共報損了358件,要計入營業外支出,還是管理費用的貨損?
老師,需要繳納印花稅嗎