你好,在這招待,是取得收入,還是招待自身的客戶??
老師,我們是餐飲公司,在自己門店招待的費用如何做賬?
公司主營業務是做餐飲酒店的,在自己公司招待,怎么做賬
我們公司是餐飲酒店 在這招待 這個賬應該怎么做
公司是餐飲酒店 招待自己客戶 結賬單是500元 但是實際原材料成本是400元 這個賬應該怎么做
餐飲酒店 在自己公司招待自己員工 怎么做賬、
老師,我代開個人普通發票,交稅后,還開具完稅證明,現在我紅沖該發票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
是招待自己公司的客戶
你好,招待自己公司的客戶 借:管理費用,貸:原材料等科目?
能具體點嘛 需要視同銷售 計提增值稅嗎
你好,招待自己公司的客戶 借:管理費用,貸:原材料等科目? 這個就是具體的,不需要按視同銷售處理的