你好!這個(gè)借管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
小規(guī)模餐飲,在自己的店里招待消防的,收銀臺(tái)的賬單是要掛賬公司賬號(hào),還是做贈(zèng)送?做賬是不是,借:銷(xiāo)售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸:主營(yíng)業(yè)組收入么?
老師問(wèn)一下,就是我們做餐飲服務(wù)的,員工在自己門(mén)店消費(fèi),我是怎么開(kāi)發(fā)票,怎么做帳呢?
老師,我們是餐飲公司,在自己門(mén)店招待的費(fèi)用如何做賬?
餐飲店在自己店內(nèi)招待客戶的餐費(fèi)如何做賬,用給自己開(kāi)發(fā)票嗎
提問(wèn):餐飲店的,老板在餐飲店簽到,撥60給門(mén)店做,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,40 %計(jì)入公司接待費(fèi),這個(gè)怎么做賬
甲與乙是夫妻,育有一子丙,三個(gè)人出車(chē)禍死亡,無(wú)法判斷誰(shuí)先死,甲有甲父還有甲哥在世,乙有乙母還有乙妹在世,那么丙就沒(méi)有繼承人。如果沒(méi)有甲哥跟乙妹,丙就有繼承人,繼承人是甲父跟乙母。為什么有了甲哥跟乙妹的存在,丙就沒(méi)繼承人了?
老師,您好!咨詢一下,房屋租賃到期,因?yàn)槭覂?nèi)家具損壞,出租方要從當(dāng)時(shí)交的押金中扣掉這部分費(fèi)用,剩余押金返還給我們。這種情況,賬務(wù)上怎么處理呢?
老師五一勞動(dòng)節(jié)快樂(lè), 進(jìn)項(xiàng)100銷(xiāo)項(xiàng)是30,這個(gè)70的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)期用轉(zhuǎn)出來(lái)嗎
工商跟稅務(wù)的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以是不同人嗎
老師,我代開(kāi)個(gè)人普通發(fā)票,交稅后,還開(kāi)具完稅證明,現(xiàn)在我紅沖該發(fā)票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業(yè)沒(méi)用運(yùn)營(yíng),自然人電子稅務(wù)扣繳端能不能個(gè)人所得稅申報(bào)零?
我們上個(gè)月主營(yíng)業(yè)務(wù)應(yīng)收銷(xiāo)項(xiàng)是54348元。增值稅是6252.43元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個(gè)申報(bào)對(duì)嗎?
企業(yè)所得稅年報(bào)中工資支出中的賬載金額和實(shí)際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計(jì)提50000元工資 但實(shí)際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,融資租入的固定資產(chǎn),比如開(kāi)始入賬時(shí) 借:固定資產(chǎn)-融資租入設(shè)備,應(yīng)交稅費(fèi)-(進(jìn)項(xiàng)),貸:應(yīng)付賬款,那么后期還款開(kāi)具利息發(fā)票的分錄怎么寫(xiě)分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時(shí)間嗎? 需要請(qǐng)教一下您
不能自己給自己開(kāi)發(fā)票的話這個(gè)費(fèi)用就沒(méi)有發(fā)票,那這筆費(fèi)用所得稅匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增嗎?
你好? 要做納稅調(diào)整的呢?
我說(shuō)的調(diào)增不是說(shuō)60%或者營(yíng)業(yè)額5‰的那個(gè) 而是說(shuō)這個(gè)費(fèi)用是不是要因?yàn)闆](méi)有發(fā)票全部調(diào)增
你好? 費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票全額調(diào)整的?
那也就是說(shuō)我們?cè)谧约旱拈T(mén)店招待發(fā)生的費(fèi)用是不能在稅前扣除的對(duì)嗎
你好? 視同銷(xiāo)售可以稅前按標(biāo)準(zhǔn)扣除?
可是我沒(méi)有發(fā)票,也可以嗎?
因?yàn)椴荒茏约航o自己開(kāi)發(fā)票啊
你好? 做無(wú)票收入申報(bào)了也可以的?
您的意思是說(shuō)如果我這部分作為無(wú)票收入計(jì)入了增值稅,那對(duì)應(yīng)的費(fèi)用就可以按照業(yè)務(wù)招待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣除是嗎?
你好 是的 是這樣處理的?