同學(xué)你好,末尾號碼用/隔開
老師請問一下,我們是一般貿(mào)易,1.在辦理出口退稅時需要填寫出口發(fā)票號,但是我們并沒有出口發(fā)票那應(yīng)該填什么?2.申報明細(xì)表里需要填寫關(guān)聯(lián)號,關(guān)聯(lián)號從哪里獲取?3.怎樣查看已經(jīng)退稅了的關(guān)單,因為之前不是一整個月的都退稅了
老師,我們公司是一般貿(mào)易,生產(chǎn)行業(yè),9月份有四張報關(guān)單,已全部開具了出口發(fā)票,但是9月份沒有收匯,在十月份收匯了,那么我十月份申報期內(nèi),增值稅申報表是按照開具的出口發(fā)票金額填寫,出口免抵退匯總申報表是報零,那么進(jìn)項票我要不要正常勾選呢?因為9月沒有收匯,勾選也不可以退。
老師,公司在月末完成了一項工程,對方還沒有要求讓開票,但是工程已經(jīng)完工,并且在完工的下個月支付了我們一筆工程款,整個項目的工程款對方分12個月支付給我們,發(fā)票也不知道多會讓開。我該怎么申報稅款及入賬呢?申報表應(yīng)怎樣填寫呢?
老師,請問,這個出口退稅明細(xì)表里面出口發(fā)票號填寫欄里面填不了多張發(fā)票號怎么辦呢?我這邊一張報關(guān)單有6張發(fā)票,請問這個發(fā)票號怎么填呢?還有后面不讓填了
老師申報出口退稅,只有一張報關(guān)單,但發(fā)票有很多張,而且不連號,填入發(fā)票欄填不下怎么辦?已經(jīng)縮減到最后四位也填不下,怎么辦呢?
廣告費(fèi)可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除嗎
老師,公司一般納稅人,計劃成本下,計劃采購1000元的原材料,實際用了1200元,我想知道這些數(shù)據(jù)是含稅還是不含稅的
老師 我收到一張體檢費(fèi)發(fā)票 寫的是免稅 是為什么呢
3月份的工資少計提了,4月份如何做賬?
老師,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出月末結(jié)轉(zhuǎn),是先轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),還是直接轉(zhuǎn)入未交增值稅?
我們是研發(fā)企業(yè),氟比洛芬貼膏三方協(xié)議約定賠我們合同違約金350萬,沒有退到賬上,用于抵扣氟比洛芬受理階段105萬,取得披件階段費(fèi)用105萬,剩余140萬用于抵扣DB009第四階段研發(fā)費(fèi),分錄怎么做,對方要開研發(fā)費(fèi)的票給我們嗎
公司生產(chǎn)儲罐翻新入什么費(fèi)用
要辦理進(jìn)出口退稅 要進(jìn)哪個網(wǎng)址申報? 同時需要哪些資料?
有幾個問題老師,我們是小規(guī)模企業(yè),做賽事課程培訓(xùn)的,1.去年有個人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發(fā)票,發(fā)給我一個公司的的開票信息,能開嗎?假如個人和公司不是一家的,能開嗎?如果個人是這個公司的能開嗎?個人給我們打款,我們卻給公司開票,我們的業(yè)務(wù)流合同流資金流發(fā)票流會不會有問題?2.我們做賽事課程服務(wù)的,開票類目開現(xiàn)代服務(wù)*賽事服務(wù)可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預(yù)收款做無票收入了怎么做呢?會計分錄怎么做?什么情況做無票收入?無票收入繳納增值稅嗎?
我們是制造業(yè),老板非要我把管理人員的工資全都記到生產(chǎn)成本里去,我該怎么和老板說。
有連續(xù)編號的,用001-008這樣