同學你好,就是進項>銷項可能會存在留抵
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發現,我這邊還沒有操作,還沒有那個發票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關系,還是說必須要到稅務局去處理一下。
老師,法人有一家個體戶核定征收的,又新開了一家小規模公司一直零申報,8月工資薪金忘記零申報逾期了,10月3號已經補申報工資薪金,進入電子稅務局顯示ITS申報是什么意思?違法處理點擊了沒反應,是漏了什么步驟嗎?
老師,已經有9個月0申報,公司不做了但是沒有注銷,今天電子稅務局顯示你已經觸發發票風險,藍色預警,我們在四川,這是什么意思呢
請教一下 老師 我手里有個一般戶,連續8個月0申報了 現在稅務有提示了 第9個月沒收到進項發票 我是繼續0申報 還是做未開票收入 遇到這種情況怎么處理
老師顯示這個是什么意思?還有就是我們公司一直沒有收入,已經連續10個月0申報了,有一些零星進項我也沒勾選,會有什么內附么?
江算清繳主營業務收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的,這個怎么處理?
老師,境內營業機構的虧損可以用境外營業機構的盈利彌補,這個知識點在課本的哪個地方?我找不到
2024年的項目,現在才發工資,工資表上的日期寫的2024年6月,申報個稅是2025年5月,這樣可以嗎?
老師您好,計提所得稅是看年度累計利潤總額計提還是看月度盈虧計提所得稅
出票日期中,“零壹月”可以變造成“零壹拾月”,相應的日中“零壹日”“零貳日”“零叁日”都可以后面加 拾 變造。是不是?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
我們公司一直沒有收入,已經連續10個月0申報了,有一些零星進項我也沒勾選,會有什么風險么
還有就是老板7月把之前的高鐵票都拿給我報銷,我也沒有填寫進項抵扣,這個需要當月填寫是么?
沒勾選是可以的,現在沒有發票有效期了
成本已經入賬了,實際可以抵扣的話也是要填的
您的意思是高鐵票我入賬了,這個抵扣的進項我需要在申報增值稅時填寫是么?
老師已經連續10個月0申報了,有風險么
只要業務真實確實沒有數據0申報沒有什么風險的
是的,高鐵票入賬了進項申報要填
同學你好,如果沒有其他問題了麻煩點亮五星好評哦,感謝支持(∩_∩)