同學你好,只要我們沒有有收入不開發票,或者取得發票沒有依據,涉嫌虛開就沒事
老師我們公司是5月正式注冊下來的,我們在5月到8月買的電腦辦公用品日用品全部都是在9月用現金報銷支付的,這個帳我應該做到幾月的呀,外賬我是從5月開始建賬的。然后這些費用全部做到9月但是這些發票的進項已經在8月抵扣了有沒有什么問題呢,之前只做了內賬,這個月不是要季報了嗎,才開始建的外賬。
老師好,今天登錄電子稅務局發現有個現期改正通知書,提示的是1季度印花稅中購銷合同和建筑安裝合同未申報,我們是房地產公司,1季度印花稅已經申報了并繳納了稅金,當時點擊這個也提示沒有可申報稅目,也沒有人電話或短信告知,今天登電子稅局才發現,現在已經過了期限,請問怎么辦?不管可不可以。
老師,就比如說我爸爸以前他們就是做生意注冊了有一個公司,然后后來他們沒有開發票,沒有什么業務,然后他就就過戶給到我的頭上了,到我的頭上以后呢,現在我暫時沒什么用,然后我的意思就是現在有一個零申報,意思就是這種的你沒有什么業務,你為了保這個公司,他這種的話叫什么零申報是吧?我的意思就這種的話,我自己應該怎么操作?就是好像是每個月要去銀行打一下那個對賬單什么的,然后自己需要就要去在那個什么稅務局什么申報什么的嘛,然后因為今天他們他們說還有一個什么盤,我不知道那個拿回來應該怎么操作?
老師 你好 今天去面試了一家公司財務,原來會計已經離職,因我們這里一直封控,所以10月還未申報 另外這家公司下面有2個公司 一個一般納稅人 一個小規模 一般納稅人22年已經申請上高新技術企業 但他們賬目沒有做輔助賬 研發費用也沒有歸集 整個需要調整 老師 這種企業現在接手工作量大嗎 需要注意哪些 做那些準備?因為我之前是做的內賬,對報稅了解 但沒有具體做過
老師,我問你一下,就是小規模的增值稅申報是不是和一般納稅人增值稅申報是一樣的呀?都需要超稅是吧?只是小規模的是季度申報是吧?那我今天報稅,小規模的那個稅我已經抄過了,第四季度也開發票了,但是呢,到電子稅務局這邊獲取的時候沒有數據,請問一下是怎么回事?
張三給我轉1萬塊錢,寫手機時候按照張三要求寫給了李四 ,這種情況下 誰能拿著憑著找我 張三拿著轉賬記錄 李四拿著收據
外來憑證應該貼在記賬憑證的前面還是后面
外來憑證應該貼在記賬憑證的前面還是后面
老師售價法用到材料采購科目嗎
能不能把我也拉到你們那個群,老師發的東西我一個收不到
老師本年利潤結轉到未分配利潤不明白
老師,公司是一般納稅人,供應商開給我們的發票抬頭是:我們公司名稱+(個人),這種發票是不是不能要,但是供應商不作廢,我要怎么入賬?
你好老師,我們是批發行業,上游廠家不給發票,下游也不要發票,我們成立了好多個體戶收款,這樣操作合理嗎?
老師教材退貨不涉及遞延所得稅的分錄。這個題又咋涉及了,真的學不明白了,
在記賬公司一般過幾個月會給你戶
好的,老師12月有一張發票,是稅務局讓開的,5塊錢,這次沒有業務,因為推行全電發票,所以讓開的,這樣有沒有風險
下個月紅沖掉,就說上月的開錯了
咋辦呢,沒沖紅,這個月都已經申報了
沒事的,這么小的金額還是稅務讓開的,沒事的?