你繳納的印花稅應(yīng)該是沒交這兩個稅目的,在稅種核定里你看一下,應(yīng)該是給你核定了這兩個稅目印花稅,你需要申報(bào)這兩個稅目印花稅
老師,你好,我公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報(bào)2019年第四季度款項(xiàng)時申報(bào)無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時因我司票份為每個月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補(bǔ)開2019年12月申報(bào)的收入;由于2019年12月時我司公司經(jīng)營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請1650份發(fā)票補(bǔ)開2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時已經(jīng)按無票收入申報(bào)并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補(bǔ)開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對是沒錯的,關(guān)鍵是有一張開錯了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
短信內(nèi)容提醒:完善資料,秒提79000,點(diǎn) http://on8ll.cn/sGSyC8nfg 辦理 .急用錢給貨款腦子一熱就點(diǎn)了進(jìn)去 當(dāng)時很高興以為自己的微粒貸開通了 顯示額度二十萬 填寫內(nèi)容也很簡單 高興之下想了一個晚上沒睡覺 在腦子昏昏狀態(tài)也沒認(rèn)真思考這個網(wǎng)站真假就簽了協(xié)議手機(jī)屏幕上,以為這樣就可以馬上提二十萬結(jié)果顯示要跟客服聯(lián)系拿提款密碼要交一萬多的印花稅看看有沒有償還能力交完印花稅馬上給密碼提現(xiàn) 印花稅也退還給我,接下來我說我不借了取消吧我說沒見過一家這樣要密碼還要先給錢的 然后我在說話就禁止發(fā)消息了,在找聊天記錄也不見了。然后我就感覺被騙了我到百度一查結(jié)果好多人都跟我有一樣被騙 有幾千塊的 有一萬多的 我今天舉報(bào)是想通過你們把這個網(wǎng)站的人抓起來不要讓更多人被騙了在。我現(xiàn)在錢沒拿到 軟件系統(tǒng)顯示了我每月都要還相對等的錢,合同簽字 可我沒拿到錢我想問 這合同有用嗎?他要是拿合同打電話威脅我怎么辦、要崩潰狀態(tài)。我是做外貿(mào)的因?yàn)榭蛻魢覅R率問題現(xiàn)在打不了款我只能先用自己分錢給工廠所以無奈之下才選擇。希望偵破保密我的信息謝謝
我請教一個購車抵稅的問題,我現(xiàn)在的公司是這個月新注冊的建筑公司,過節(jié)后才去稅局報(bào)到,申請一般納稅人,目前還沒有開票也沒有進(jìn)項(xiàng),老板想以公司買一輛車,想入廣州公司牌,上牌資格其中一項(xiàng)是要公司提供上年或今年已交納1萬的稅票,我問過這個稅票是包括增值稅、消費(fèi)稅、所得稅,目前公司沒有業(yè)務(wù)那來交了稅的票?目前我們老板以個人名義掛靠了一個小工程,老板就說讓這項(xiàng)目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項(xiàng)目部分分包合同,總包打款12萬給我們開票就可以了,,買來的車才16萬,為上牌先交了1萬稅,又要交購置稅1.6萬,這1.6萬的購置稅不能抵扣吧,那購車進(jìn)項(xiàng)要抵當(dāng)月沒有銷項(xiàng)有用嗎?可以等到有銷項(xiàng)時抵嗎?現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是取消了360天認(rèn)證嗎?分錄又怎么做呢?
老師好,今天登錄電子稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)有個現(xiàn)期改正通知書,提示的是1季度印花稅中購銷合同和建筑安裝合同未申報(bào),我們是房地產(chǎn)公司,1季度印花稅已經(jīng)申報(bào)了并繳納了稅金,當(dāng)時點(diǎn)擊這個也提示沒有可申報(bào)稅目,也沒有人電話或短信告知,今天登電子稅局才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在已經(jīng)過了期限,請問怎么辦?不管可不可以。
老師請問一下: 小規(guī)模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯成1%了,在第三季度7月份電子稅務(wù)局真報(bào)表時 有點(diǎn)問題能不過,當(dāng)時問了稅務(wù)大廳讓按3%填報(bào)交稅。 同時7月份把稅率開錯的1%紅沖之后,開了一張正確的3%的票,可是 在10月份填報(bào)第三季度的時候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎,當(dāng)時填報(bào)的時候應(yīng)該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來 對吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報(bào)扣款了,才發(fā)現(xiàn)這個問題,好在 去稅務(wù)大廳辦理了抵欠,說第三季度先不扣款,把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問題是,我的賬 科目余額表 應(yīng)交增值稅 余額咋就不對呢? 應(yīng)該顯示我有多交的稅款 才對吧? 7月份 我紅沖了1%,開了正常的3%。在此期間我是不是應(yīng)該要做一筆分錄,體現(xiàn)出我多交稅了呢?怎么做
突然收到深圳市計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司打款
老師,請問支付本月工資和計(jì)提下月工資要怎么做賬呀
請問要求公司補(bǔ)稅,把之前的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅5000都勾選抵扣了,還額外補(bǔ)繳了1萬,待認(rèn)證5000和補(bǔ)繳的這1萬怎么做賬
老師,換了臺電腦,個稅申報(bào)的時候提示減除費(fèi)用6w上一個所屬期,這個怎么操作?
老師,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,去年計(jì)提的費(fèi)用計(jì)提重復(fù)了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬
交的物業(yè)費(fèi)到6月 開的企業(yè)發(fā)票 對公打款了 但是4月 房產(chǎn)轉(zhuǎn)個人了 有什么影響 需要另做什么憑證嗎
上期有留抵,讓填上都退稅,如果填不退稅,不退的理由填什么,理由是必填項(xiàng)
你好,老師能不能推薦一下免費(fèi)制作PPT的軟件或者網(wǎng)站
老師,公司要注銷了,處置了一些固定資產(chǎn),那些營業(yè)外支出在年報(bào)上要調(diào)增嗎?
我們老板說轉(zhuǎn)讓股權(quán),一般轉(zhuǎn)讓股權(quán)怎樣弄才比較簡單且交個稅少啊.合同怎么寫呢
之前點(diǎn)擊時老是提示這個,然后就沒問,以為是系統(tǒng)出故障原因。現(xiàn)在待辦事項(xiàng)里沒有印花稅這個提示,還必須是去大廳處理嗎?不處理對后期有沒有影響?
先采集稅源,再申報(bào)
還是要處理的,避免以后麻煩