您好,對的,這樣處理就可以的哈
老師,我們開給客戶的發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣了?,F(xiàn)在要紅沖,客戶開了紅字信息表,現(xiàn)在是我們開紅字發(fā)票。但是信息表里面根據(jù)客戶給的編碼查不到這個(gè)紅字信息表。
老師,我們公司銷售產(chǎn)品,開的銷項(xiàng)發(fā)票客戶已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在有退回,客戶開了一張紅字信息表,是不是客戶要把這張信息表上傳到系統(tǒng),我再開出來是嗎:
老師,我是銷售方,上個(gè)季度銷售產(chǎn)品開出的發(fā)票客戶已經(jīng)抵扣,本月產(chǎn)生了部分銷售退回,客戶用稅務(wù)UK開了紅字信息表并拍照發(fā)給我了,我現(xiàn)在使用的是數(shù)電系統(tǒng),我在系統(tǒng)紅字發(fā)票的幾個(gè)功能里面都查詢不到這種紅字信息表,那也就開不了紅票,這是什么原因
老師,我是銷售方,2022年銷售的產(chǎn)品開了發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在產(chǎn)生銷售退回,是要購買方開紅字信息確認(rèn)單給我,我再開紅字發(fā)票是嗎?
我們銷售商品給客戶,開了一張全電專票,客戶已經(jīng)勾選了,現(xiàn)在產(chǎn)生退貨1臺,請問是我們這邊開紅字信息表,讓客戶確認(rèn),然后我們這邊再開出負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
你好老師展會(huì)補(bǔ)貼怎么入賬,省商務(wù)廳給的計(jì)入營業(yè)外收入
老師,有收入增值稅那一欄摘要怎么寫
老師好,小規(guī)模納稅人,正在匯算清繳,24年未發(fā)生固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊,因?yàn)?3年已經(jīng)提完了,且沒有凈值。請問是否要填A(yù)105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》?
你好老師請問收到展會(huì)補(bǔ)貼怎么做賬務(wù)處理?
請問企業(yè)公賬,實(shí)際是我運(yùn)營,我可以用私人賬戶打款嗎?算是公司借款,法人是我弟妹!還是最好法人個(gè)人賬戶打款進(jìn)公司賬
老師,我是3月份新成立的公司,現(xiàn)在還沒有業(yè)務(wù),只有一個(gè)員工的工資發(fā)放,假設(shè)這個(gè)員工月工資1500,現(xiàn)在5月份計(jì)提4月份工資 借:管理費(fèi)用—工資1500 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資1500 5月份計(jì)提并繳納醫(yī)社保: 借:管理費(fèi)用—社保1039.48 貸:應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)1039.48 借:應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)1039.48 其他應(yīng)收款—社保(個(gè)人)432.32 貸:銀行存款1471.8 5月份發(fā)放4月份工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬—工資1500 貸:其他應(yīng)收款432.32 銀行存款1067.68 這樣賬務(wù)處理有錯(cuò)嗎,然后申報(bào)個(gè)稅的工資要和做賬的工資一樣的意思是不是我申報(bào)個(gè)稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)的時(shí)候都要以1500的工資去申報(bào)
老師,匯算清繳時(shí),24年賬載金額有計(jì)提23年的年終獎(jiǎng)并且也是24年發(fā)放的,在填寫24年賬載金額時(shí)這個(gè)要減出來嘛
小規(guī)模納稅人物業(yè)公司為工業(yè)園區(qū)幾家廠房提供物業(yè)服務(wù),現(xiàn)在需要替企業(yè)代收代付水費(fèi),因?yàn)樗黹_戶名稱是物業(yè)公司的,所以自來水公司開的發(fā)票是物業(yè)公司的,現(xiàn)在那幾家廠房需要物業(yè)公司開具水費(fèi)發(fā)票給他們,那物業(yè)公司賬務(wù)和稅務(wù)要怎么處理,開具的水費(fèi)發(fā)票不賺取差價(jià)
老師,向村集體租場地租賃費(fèi)5000元,讓對方去稅務(wù)局代開發(fā)票,對方承擔(dān)的稅率是多少
老師,這個(gè)經(jīng)營范圍可以開服務(wù)費(fèi)嗎或者一般索賠
但是系統(tǒng)里面沒有,是不是還沒有上傳,等上傳了我才能開是嗎?
嗯對,上傳過了你就可以了