您好,申報表可以截個圖嗎
申報的時間提示這個“當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發生額=稅控系統開具征收率為1%的增值稅專用發票和增值稅普通發票不含稅銷售額合計*2%。)”這是什么意思?
減免稅本期發生額比對 提示 不通過 當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發生額=稅控系統開具征收率為1%的增值稅專用發票和增值稅普通發票不含稅銷售額合計*2%。 本期填寫的適用3減1政策的本期發生額小于 開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額7920.79的2%,請確認填寫是否正確。 ,,,,這個怎么搞,填寫哪,以前沒填過,就開了一個普通發票8000,1個點的
小規模納稅人,季度收入超過30萬,增值稅報稅遇到問題。 比對內容:當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發生額=稅控系統開具征收率為1%的增值稅專用發票和增值稅普通發票不含稅銷售額合計*2%。 比對不符結果:本期填寫的適用3減1政策的本期發生額 大于開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額0.00的2%,請確認填寫是否詐確。
當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發生額=稅控系統開具征收率為1%的增值稅專用發票和增值稅普通發票不含稅銷售額合計*2%。 本期填寫的適用3減1政策的本期發生額 大于 開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額348590.10的2%,請確認填寫是否正確。
票表 減免稅本期發生額比對 提示 不通過 當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發生額=稅控系統開具征收率為1%的增值稅專用發票和增值稅普通發票不含稅銷售額合計*2%。 本期填寫的適用3減1政策的本期發生額 大于 開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額216896.87的2%,請確認填寫是否正確。 老師這個不通過要怎么處理,增值稅納稅申報表
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業所得稅匯算清繳調增了業務招待費,也調增了其他費用,對應的年度報表需要調整嗎?
無進出口權的企業,來料加工,可以借助第三方有進出口權的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
圖好像發不出來
前面的不是,這個圖是對的
我看一下這個圖的
老師現在要怎么做呢
這個的話,你減免稅那個第二行,需要填寫的金額是,減按1%的這個數據
我上一個季度也是這樣填的,都過了,為什么這個季度又不行呢?
填哪里啊?
是改這個表嗎?
對的,就是這個減免稅的表
填減按1%的話,那我就會多交稅嗎?
這個是不會的,你好的
我已經試了,按你這個方法就要多交一半的稅。
你最后不還是繳納1%的?
409102.97×3%=12273.09 409102.97×2%=8182.06 正常實繳4091.03
我發給你的表就是這樣,正常實繳的就是按減按1%繳的。但是就是通過不了。是不是因為我其中包含了未開票收入。開票收入348590.1+未開票收入60512.87=409102.97。系統只識別到了開票收入
對,正常是按照1%實繳的,然后你包含未開票收入。但是系統沒有識別
那我是不用管這個提示預警,直接申報嗎?
嗯對,這個是不影響的
好的謝謝!
不客氣的,祝您開心