你好,同學,是這樣的
老師. 我們企業季度申報所得稅報表,我們只有營業收入和管理費用還有財務費用,利潤總額,沒有營業成本,還有一個營業外收入,在填報表的時候,營業外收入放在哪里,管理費用和財務費用是填在營業成本里嗎?
請問老師,企業所得稅申報,沒有收入,沒有成本,只有費用,我在利潤總額那兒直接填負數,其他欄都是0嗎
老師,請教一個問題。我這個季度只有財務費用-利息收入。那企業所得稅申報表。我是不是只要在利潤總額這里填135.48,不用把財務費用填再營業成本吧?老師這是我的企業所得稅申報表和財務報表。
沒有收入成本,但是只有財務費用,提示利潤總額為負數,營業成本為0,需要調整營業成本么?所得稅申報表季報,營業成本包括財務費用內容么?
這個季度沒有收入相應也沒有成本,只有期間費用,那么申報企業所得稅時是不是直接在總利潤中填寫負數就可以嗎?收入和成本那里填寫零
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
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請問一下,之前第二季度也是這樣只有財務費用,可是她不知填了利潤總額好吧財務費用填在營業成本里,會不會出問題啊
企業所得說是本年累計的,第三季度是1-9月的,她第二季度把費用填到成本里的,我現在第三季度不填會不會出問題,對不上啊
你也不要填,就寫在成本里
什么意思,就是跟著第二季度錯的來嗎,把財務費用填在成本欄里
同學,你們財務費用大嗎,本季度如果不填寫會超過上季度嘛
就1百多元
第二季度是221,這個季度是112
那沒有問題,你正常寫,這個影響不大
那是按照正確的只填利潤總額,收入成本都為零,還少按照第二季度天,把費用填在成本欄里呢
因為是本年累計的,不知道到底改不改好,會不會出問題
不會,你這個金額太少了
那我第三季度就直接改過來,收入成本為零,直接填利潤總額對吧
對的,同學,沒有問題