您好,按照報表上的計算
你好 我們處理固定資產的收入記入了營業外收入 還有增值稅銷項 那么申報增值稅的時候這個銷項稅額怎么填報呢?
老師您好請問一個問題就是上個月賣了固定資產,那申報增值稅申報表時,按收入來交增值稅,而我們帳上沒有確認收入,是損失,通過營業外支出這個科目的,那利潤表上的收入與增值稅申報表上的收入會不一致,那要怎么處理?
老師您好請問一個問題就是上個月賣了固定資產,那申報增值稅申報表時,按收入來交增值稅,而我們帳上沒有確認收入,是損失,通過營業外支出這個科目的,那利潤表上的收入與增值稅申報表上的收入會不一致,那要怎么處理?
老師,你好,請問我算增值稅的稅負率是用,已交稅/主營業務收入,那么我預繳的增值稅要算在里嗎?
老師,算全年稅負增值稅按12月申報表的本期已繳納增值稅額除以主營業務收入嗎
你好,電子普票名稱開錯了(書柜開成茶幾)有影響嗎
開專票加收稅點,要加多少稅點是不是把這一筆錢款對應的增值稅稅額附加稅稅額企業所得稅稅額加起來,然后除以開票金額。
老師,變更法人,需要股權轉讓,是不是必須要原法人登錄自然人電子稅務局操作呢?
云服務器域名續費屬于平臺成本嗎
固定資產按高于稅法規定年限匯算需要做調整嗎,匯算應該如何填寫
手續費實際是400元,但是對方只能開給我們440手續費發票,差額40元算我司的收入補給我司。請問怎么做賬?
運輸公司進項油費過高怎么處理
你好老師,針對工程施工結轉,按照收入成本配比原則,2024年我只結轉了部分工程施工成本,結轉后導致我資產負債表不平衡,這個是什么原因?是不是我哪里做錯了? 我的做賬分錄: 比如是實際發貨并使用材料100萬。結轉成本60萬。 分錄: 收到材料發票, 借:庫存材料100萬/進項稅13萬。貸:應付賬款113萬。 領用材料: 借:工程施工 100萬。 貸:庫存材料 100萬。 結轉成本: 借:主營業務成本60萬 貸:工程施工成本60萬
銀行理財計入短期投資嗎?
你好 我想問下在外面包了一個工程,大概23.5萬的收入這樣,是個人包的,但自己注冊的有個體工商戶,現在就想看對方怎么給錢能少交點稅
我固定資產清理的時候有一部分能抵扣有,一部分不能抵扣,所以這樣的話我稅負會有點高,這樣有風險嗎?
老師算這個增值稅稅負的時候,是按照賬本上的應交稅費的貸方說算,還是應該按那個申報表上的算,比方說算全年的,我是看1月份報表12月份應納稅金用那個數除嗎?
這個高點兒的話,偶爾高是沒問題的
老師,這收入里包括免稅銷售額嗎
這個是不包含免稅收入的
老師,我銷售固定資產當時進項稅沒抵扣開進來的是二手車發票按金額進的固定資產,現在銷售了,有銷項稅額,我有進項稅,可以抵扣這個銷項稅額,少交一些增值稅嗎
銷售固定資產也是用的二手車發票,把金額價稅分離,算的銷項稅額
這個是可以按照3%減按2%繳納的
這個不是有年限要求嗎,的是應該增企業嗎
這個三舊貨 就是這么算的
老師,不是2013年以前購進的,可以簡易嗎
那不行,要是當時可以抵扣你沒抵扣就得按照13%交稅
我是22年購進的
那你購進的是二手車是吧
是的,現在有賣了
這個三舊貨應該是可以簡易計稅的
我按13交有風險嗎
你多交稅也是沒有風險的
我有進項是不是可以抵扣這個銷項稅那
對,有進項稅額可以抵扣的