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老師,我算增值稅稅負的時候,我這個企業現在有固定資產清理,交增值稅了,算增值稅稅負的時候,用那個已交的增值稅除以那個增值稅申報表上的收入還是說按賬本上的主營業務收入算,

2023-10-07 06:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-07 06:35

您好,按照報表上的計算

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快賬用戶3069 追問 2023-10-07 06:41

我固定資產清理的時候有一部分能抵扣有,一部分不能抵扣,所以這樣的話我稅負會有點高,這樣有風險嗎?

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快賬用戶3069 追問 2023-10-07 06:42

老師算這個增值稅稅負的時候,是按照賬本上的應交稅費的貸方說算,還是應該按那個申報表上的算,比方說算全年的,我是看1月份報表12月份應納稅金用那個數除嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-07 06:42

這個高點兒的話,偶爾高是沒問題的

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快賬用戶3069 追問 2023-10-07 07:50

老師,這收入里包括免稅銷售額嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-07 07:57

這個是不包含免稅收入的

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快賬用戶3069 追問 2023-10-07 13:33

老師,我銷售固定資產當時進項稅沒抵扣開進來的是二手車發票按金額進的固定資產,現在銷售了,有銷項稅額,我有進項稅,可以抵扣這個銷項稅額,少交一些增值稅嗎

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快賬用戶3069 追問 2023-10-07 13:34

銷售固定資產也是用的二手車發票,把金額價稅分離,算的銷項稅額

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齊紅老師 解答 2023-10-07 13:34

這個是可以按照3%減按2%繳納的

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快賬用戶3069 追問 2023-10-07 13:35

這個不是有年限要求嗎,的是應該增企業嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-07 13:36

這個三舊貨 就是這么算的

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快賬用戶3069 追問 2023-10-07 13:46

老師,不是2013年以前購進的,可以簡易嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-07 13:51

那不行,要是當時可以抵扣你沒抵扣就得按照13%交稅

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快賬用戶3069 追問 2023-10-07 13:52

我是22年購進的

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齊紅老師 解答 2023-10-07 13:56

那你購進的是二手車是吧

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快賬用戶3069 追問 2023-10-07 13:56

是的,現在有賣了

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齊紅老師 解答 2023-10-07 13:59

這個三舊貨應該是可以簡易計稅的

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快賬用戶3069 追問 2023-10-07 13:59

我按13交有風險嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-07 14:00

你多交稅也是沒有風險的

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快賬用戶3069 追問 2023-10-07 14:01

我有進項是不是可以抵扣這個銷項稅那

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齊紅老師 解答 2023-10-07 14:01

對,有進項稅額可以抵扣的

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您好,按照報表上的計算
2023-10-07
同學你好 增值稅收入和所得稅收入要一致
2022-08-24
同學你好 這個要調整一致
2022-08-24
你好看,你賬上的就行。
2021-01-19
同學你好 這個不算的
2022-10-20
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