是的,是這個樣子的。哦哦
預收一萬元賬款,全額開具發(fā)票。依據(jù)服務合同,本期只能確認5000收入。 分錄: 借:銀存10000 貸:預收9433.96 應交稅費-增 566.04 本期確認收入。 借:預收 4716.98 貸:主營業(yè)務收入 4716.98 那么在申報增值稅時按照開票金額全額申報增值稅,后續(xù)如果剩余部分也確認收入,但是這部分增值稅之前已經(jīng)繳納。報表主營業(yè)務收入會大于申報增值稅的銷售額。這種情況如何處理?
老師,算全年稅負增值稅按12月申報表的本期已繳納增值稅額除以主營業(yè)務收入嗎
老師,我算增值稅稅負的時候,我這個企業(yè)現(xiàn)在有固定資產(chǎn)清理,交增值稅了,算增值稅稅負的時候,用那個已交的增值稅除以那個增值稅申報表上的收入還是說按賬本上的主營業(yè)務收入算,
老師,請問12月的應繳納增值稅金額,在次年1月的申報表本期繳納上期應納稅額欄,這個金額能算在次年的稅負里面嗎?
老師, 填報工商年報里面企業(yè)稅費繳納這里, 是按12月的增值稅納稅申報表填寫全年累計金額對嗎?
老師,公司提備用金,轉到個人卡上,記賬,可以記入庫存現(xiàn)金嗎?
老師 10g原料得到5kg成品 計算得率怎么算
農(nóng)民合作社 把自己貨車出售了 用那個科目核算
自然人個稅填報完數(shù)據(jù),怎么下一步
麻煩哪位老師幫我做一下題,謝謝啦
收到工傷補貼的錢,怎么入賬
這個醫(yī)保減員,今天減了這個月就不用申報這個員工的醫(yī)保了吧?
老師,公司是一般納稅人,采購一批貨物,(會計手里只有入庫單)現(xiàn)暫估10萬,后來發(fā)票來了,實際發(fā)票金額8萬,這個前后的賬務處理是什么
物流公司賣了一輛車,賣了5萬元,怎么寫會計分錄,可以記入成本嗎?
老師好,三代社保卡單位開通了集體申請,但公司有不交社保的員工,不交社保的是不是不用進行個人信息確認的填寫操作
不是應納稅合計數(shù)
算全年的稅負,用全年的增值稅除以全年的主營業(yè)務收入是這樣。
老師,你看應交稅費,未交增值12月借方貸方金額不一樣,按借方數(shù)算唄,12月的增值稅在貸方,還沒交呀
按照所屬期內(nèi)的增值稅除以全年的主營業(yè)務收入。因為你是本年度的主營業(yè)收入,那么對應的你的增值稅也是本年這個所屬期內(nèi)的增值稅
老師,未交增值稅12月借方金額是申報表的本期已繳納的增值稅額,貸方是應交的全年增值稅額,我就想知道稅負應該用那個數(shù)
用貸方的數(shù),貸方的累計數(shù)。