這個稅負(fù)算23年的哈,是23年負(fù)擔(dān)的
9月份增值稅辦理延期申報,稅款在2021年1月份繳,10月份增值稅主表申報30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額數(shù)字自動取數(shù)9月份增值稅應(yīng)納稅額,這個是否需要修改成0,把9月份延期繳納的稅款填到33欄欠繳稅款,到2021年1月份交的時候把金額填到31欄
老師,請問增值稅申報表里第30行本期繳納上期應(yīng)納稅額有金額,這個金額是本期應(yīng)補(bǔ)交的增值稅額嗎?
老師,請問增值稅申報表里第30行本期繳納上期應(yīng)納稅額有金額,這個金額是本期應(yīng)補(bǔ)交的增值稅額嗎?
請問填增值稅申報表時,主表30欄和31欄的區(qū)別是什么呢? 本期繳納上月的稅款填在31欄本期繳納欠繳稅額這欄嗎? 30欄是本期繳納上期應(yīng)納稅額
老師,請問12月的應(yīng)繳納增值稅金額,在次年1月的申報表本期繳納上期應(yīng)納稅額欄,這個金額能算在次年的稅負(fù)里面嗎?
你問2023年度以前個稅的計提和繳納這塊沒有清理過,現(xiàn)在接手以后呢?會計接手以后這個怎么應(yīng)該怎么處理呀?是必須一筆筆清理嗎?那這樣的話量太大了,怎么操作操作不了啊?社保的計提和繳納也存在同樣的問題
郭老師沖紅去年的發(fā)票也要匯算清繳做調(diào)整嗎?還有退回來的工資怎么做會計分錄
我們在國外有店 然后吧 一個是我們運輸?shù)陌氤善肥切枰约杭庸さ? 一個是運輸?shù)某善肥强梢灾苯邮圪u的 這個還沒到國外的貨品是屬于國外的資產(chǎn)不
小微企業(yè)企業(yè)所得稅稅率
小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅稅率是5%是嗎?利潤×5%就是要交的企業(yè)所得稅?
酒店行業(yè)房租費計入成本還是管理費用?如何做賬?
你好啊,公司是農(nóng)業(yè)技術(shù)有限公司,他們用拖拉機(jī)給荒地運土踏平等作業(yè),現(xiàn)在拖拉機(jī)個人司機(jī)給公司開個人代開發(fā)票,可以按一下編碼開嗎
郭老師,我有做了一些紙箱在周轉(zhuǎn)材料,領(lǐng)用的時候是領(lǐng)到制造費用,還是直接領(lǐng)用到主營業(yè)務(wù)成本
老師,要調(diào)資產(chǎn)負(fù)債率調(diào)小,資產(chǎn)負(fù)債表需要怎么調(diào)整
這樣沖紅發(fā)票需不需要匯算清繳做納稅調(diào)整呢?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。