您好!車(chē)輛購(gòu)置稅要并入固定資產(chǎn)原值的
老師好,公司買(mǎi)了汽車(chē),當(dāng)時(shí)增值稅沒(méi)抵扣,算入固定資產(chǎn)了。累計(jì)折舊也是按照含稅金額計(jì)算的。 請(qǐng)問(wèn),我現(xiàn)在把固定資產(chǎn)原值改成不含稅,并且把累計(jì)折舊按照不含稅的金額調(diào)整,多退少補(bǔ),可以嘛。 年底報(bào)固定資產(chǎn)折舊表的時(shí)候會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查。
你好..購(gòu)入車(chē)輛現(xiàn)在不是要記固定資產(chǎn)系統(tǒng)..自動(dòng)計(jì)提折舊..那我輸入的時(shí)候是輸入車(chē)的不含稅價(jià)還是不含稅價(jià)加上車(chē)輛購(gòu)置稅的一共的金額..現(xiàn)在上牌費(fèi)還沒(méi)拿過(guò)來(lái)..那我這個(gè)原值是先輸入不含稅價(jià)?車(chē)輛購(gòu)置稅..那后期計(jì)提的就會(huì)少一部分
老師您好,請(qǐng)問(wèn):我剛接手一家貨物運(yùn)輸公司,之前公司賣(mài)了一批二手車(chē)但是沒(méi)有交增值稅,我查了過(guò)去老會(huì)計(jì)的固定資產(chǎn)折舊表格,發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)固定資產(chǎn)入賬時(shí)沒(méi)有包含車(chē)輛購(gòu)置稅,那么我給做固定資產(chǎn)清理、補(bǔ)交增值稅時(shí),這樣有影響嗎?我該怎么做?我直接按不含稅價(jià)減去累計(jì)折舊做固定資產(chǎn)清理可以嗎?蟹蟹
老師您好,請(qǐng)問(wèn):我錄入固定資產(chǎn)原值的時(shí)候,是否可以不加入車(chē)輛購(gòu)置稅,因?yàn)槿绻塑?chē)輛購(gòu)置稅,貸方的其他應(yīng)付款-老板會(huì)繼續(xù)增大。。我看前前任會(huì)計(jì),做固定資產(chǎn)入賬的原值就是不含稅價(jià),然后計(jì)提的折舊、再前任會(huì)計(jì)入賬的固定資產(chǎn)是價(jià)稅合計(jì)金額。。。,請(qǐng)問(wèn)老師,我到底該按那個(gè)金額入賬固定資產(chǎn)?蟹蟹
老師您好,請(qǐng)問(wèn)貨物運(yùn)輸?shù)奈锪鞴?月份處置一輛之前的車(chē)輛,拿到的二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票上面車(chē)價(jià)合計(jì)金額是15000,我按照固定資產(chǎn)清理,算出的應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額是1725.66,算出的固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生的其他業(yè)務(wù)收入是10282.89, 我做的分錄如下:我查到的折舊表,該固定資產(chǎn)原值是59829.06,累計(jì)折舊56837.61, 借:固定資產(chǎn)清理 2991.45 累計(jì)折舊 56837.61 貸:固定資產(chǎn) 59829.06 借: 庫(kù)存現(xiàn)金 15000 貸:固定資產(chǎn)清理 15000/1.13=13274.34 應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 1725.66 借:固定資產(chǎn)清理 10282.89 貸:其他業(yè)務(wù)收入 10282.89 請(qǐng)問(wèn)老師,我在申報(bào)填寫(xiě)增值稅附表1時(shí),這部分的銷(xiāo)售額和稅額該如何填寫(xiě)?分別取哪個(gè)數(shù)?蟹蟹
工傷仲裁調(diào)解賠償款怎么入會(huì)計(jì)科目?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司的辦公地址是租賃的,公司需要繳納印花稅嗎?
您好,請(qǐng)問(wèn)銀行開(kāi)保函的手續(xù)費(fèi)比如100(含稅),后來(lái)要重開(kāi),退回50(含稅),但是退回的他不是收入,銀行直接系統(tǒng)沖減的支出,就是本來(lái)支出100,然后支出-50,重開(kāi)又支出100。開(kāi)票就是必須先沖減然后合并開(kāi)票,假設(shè)金額140稅額10,做賬的話可以直接借:財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)140應(yīng)交增值稅10銀行存款50貸:銀行存款100銀行存款100嗎?
老師,出口申報(bào)退稅時(shí),那個(gè)出口明細(xì)表小計(jì)出來(lái)的離岸價(jià),是不是根據(jù)我們開(kāi)出的出口發(fā)票人民幣總額換算出來(lái)的離岸價(jià)
請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)報(bào)酬是按什么稅率交稅?
老師,我想問(wèn)一下,我現(xiàn)在報(bào)四月的增值稅,但是我發(fā)票忘記確認(rèn)統(tǒng)計(jì)了,直接零申報(bào)了增值稅,現(xiàn)在出現(xiàn)了這個(gè)情況怎么辦
小規(guī)模企業(yè)銷(xiāo)售使用過(guò)的桌椅,電腦辦公用品,不開(kāi)發(fā)票可以嗎?如果開(kāi)發(fā)票怎么開(kāi)呢
出口 報(bào)關(guān)了是不是就要開(kāi)具增值稅普通發(fā)票 讓后退稅
老師您好,我項(xiàng)目上進(jìn)了材料增票,現(xiàn)在要付款要怎么做
老師,房地產(chǎn)行業(yè)稅收預(yù)測(cè)直報(bào)表報(bào)錯(cuò)了,從哪可以更正
可是之前會(huì)計(jì)沒(méi)有入車(chē)輛購(gòu)置稅,那樣不影響固定資產(chǎn)清理吧 老師,之前會(huì)計(jì)是固定資產(chǎn)只入了不含稅價(jià)
您好!這個(gè)是要包含進(jìn)來(lái)的,購(gòu)置稅要資本化的,會(huì)影響清理,因?yàn)槟阍刀疾粚?duì),最后清理也是不對(duì)的了