你好,你收到別人的錢的時候怎么做的?能出一個委托書嗎?因為你這種有風險,會被認為是企業(yè)的收入。
我們公司正處于發(fā)展中 公司沒有錢 我們隔壁公司就以貨款的形式轉錢到我們的對公賬戶 其中我們與他們簽訂了協議之內的 等后面我們有錢了 把之前的協議作廢 把錢再還他們 并支付他們一定的利息 現在他們公司用另外一個銀行賬戶轉給我們的公司的錢 這個錢 要我們在15天之內歸還給他們 請問老師 歸還的錢應該轉他們哪個賬戶?
老師,我們有個合作方給我們一筆錢,但不是一次性匯給我們,分開每月匯一筆,還簽訂了協議這筆錢以后可以轉預付款,也可以轉股權,如果這些都沒有的話,到期我們就要歸還這筆錢給他們?,F在他們每個月回過來的我記到其他應付款借方去了,但是現在他們購買我們公司東西,要轉預收,我可以直接轉嗎?
有點財務上的事情想咨詢下您,不知道怎么處理好,個人掛靠我們公司的項目,項目款打到我們公司賬戶,可是這個錢以什么形式轉給他個人呢,個人接的項目掛靠我們公司,然后錢進我們公司賬戶,發(fā)票是以我們公司的名義開給客戶,就是我們收到這個項目款以后怎么把這個錢轉給他個人,這里就不知道怎么處理好了。
郭老師,有點財務上的事情想咨詢下您,不知道怎么處理好,個人掛靠我們公司的項目,項目款打到我們公司賬戶,可是這個錢以什么形式轉給他個人呢,個人接的項目掛靠我們公司,然后錢進我們公司賬戶,發(fā)票是以我們公司的名義開給客戶,就是我們收到這個項目款以后怎么把這個錢轉給他個人,這里就不知道怎么處理好了。
我們公司一個銀行賬戶辦理了貸款業(yè)務70萬,然后用這筆款項給我們公司的另一個賬戶轉了錢23萬(是同一個抬頭不同銀行)那這筆23萬我是做短期借款嗎?還有70萬那個賬戶剩余的47萬是分了幾次給幾個個人轉賬了,之后我們要還這筆貸款是要轉出去的錢原路返回處理嗎?
房屋租賃行業(yè),客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業(yè)會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
你是說別人公司的錢在我們這里過賬那筆款嗎? 銀行備注上是借款 我打算做其他應付款 相當于借款嘛
反正后面也要還給他們的
原路返還的嗎? 那你轉給你老板又是啥?
也是借款
其他應付款,如果你想要和之前的區(qū)分開來,你可以寫其他應付款。老板1
相當于 現在是別人公司轉給我們 我們再轉給我們法人 (備注是借款) 后面法人再轉給我們 我們再轉給別人公司
你好,上面寫了看一下的
之前法人轉給我們公司的借款 我做的是其他應付款 這次這個我也做其他應付款 只是明細科目標注一下就可以了 是這樣嗎?
可以的可以這么做的。
關鍵是 之前那個我是做的 借:銀行存款 貸:其他應付款 現在又做 借:其他應付款 貸:銀行存款 那豈不是相當于把之前的錢還給他了?,F在這個我可不可以做其他應收款 就是法人要還給我們的嘛
借其他應付款。法人1 貸銀行存款,你增加一個二級科目,法人1之前是法人。
其他應付款在借方 不就是應付款減少嗎? 那不就相當于 我們已經把之前的錢還給他了?
其他應付款我又給你設置了另一個科目,你看不清楚嗎?你之前是其他應付款法人,我現在給你設置了一個其他應付款法人1 你看明細的時候,看具體的明細,不要看其他應付款。
哦哦 明白了 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。