你好,除非是多交了,要退稅
什么情況下,企業(yè)目前是虧損的情況下還要計(jì)提會(huì)選擇計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)&所得稅稅費(fèi)(負(fù)數(shù)) 即 借 所得稅費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借 遞延所得稅資產(chǎn)
企業(yè)所得稅什么情況下可以退
什么情況下企業(yè)所得稅可以計(jì)提負(fù)數(shù)?
計(jì)提企業(yè)所得稅什么情況下做這個(gè)憑證
無(wú)進(jìn)出口權(quán)的企業(yè),來(lái)料加工,可以借助第三方有進(jìn)出口權(quán)的公司幫我們進(jìn)料,再反出口嗎
一般納稅人,采購(gòu)大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票是不是可以計(jì)算抵扣9個(gè)點(diǎn)
老師,金融收益稅是如何計(jì)提繳納的呀!之前沒(méi)遇到過(guò)認(rèn)知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
公司員工宿舍租金沒(méi)有發(fā)票報(bào)銷(xiāo),房東是個(gè)人不肯提供發(fā)票,這種情況要自己去稅務(wù)局開(kāi)票嗎?去稅務(wù)局的話(huà)要繳多少稅費(fèi)?有其他更好的辦法拿到發(fā)票嗎?
匯算清繳中,資產(chǎn)折舊的稅收金額累計(jì)折舊攤銷(xiāo)額怎么計(jì)算
中介服務(wù),裝修服務(wù),人工服務(wù),是不是都填在勞務(wù)收入(填:企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào))
d為什么是錯(cuò)的呢?居民和非居民無(wú)關(guān),是吧?
請(qǐng)問(wèn)老師,老板讓我虛開(kāi)10萬(wàn)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,給對(duì)方單位抵稅,對(duì)方單位給老板幾千塊錢(qián),老板堅(jiān)持讓我開(kāi),我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒(méi)有什么解決辦法
沖銷(xiāo)去年費(fèi)用,導(dǎo)致利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表不一致,怎么調(diào)整
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沖銷(xiāo)去年暫估費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄
前面幾月都是盈利,當(dāng)月是虧損,這個(gè)月要不要計(jì)提負(fù)數(shù)?
這個(gè)不用計(jì)提負(fù)數(shù)的哈,年度匯算時(shí)再處理
不計(jì)提負(fù)數(shù),那我的凈利潤(rùn)會(huì)有差異呀
不用管那個(gè)的,你計(jì)提負(fù)數(shù)稅局也沒(méi)退稅呀