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老師 您好 我們單位是旅行社,一般納稅人,我們有國內(nèi)的旅游資格證,旅游服務(wù)的差額征稅已經(jīng)申請通過了, 主營業(yè)務(wù)是接待國內(nèi)的游客到日本游學(xué) (沒有國際旅游資格證),我們給國內(nèi)的游客開出的旅游服務(wù)普票(收入票) 在申報增值稅時,可以享受差額征稅嗎(成本費(fèi)用都是游客在日本發(fā)生的)謝謝

2023-09-19 16:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-19 16:32

您好,這個是可以享受的,是可以的

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快賬用戶1059 追問 2023-09-19 17:55

謝謝老師 比如我們9月收入50000元(給國內(nèi)游客開的旅游服務(wù)普票),國內(nèi)游客到日本游學(xué)或者游玩,發(fā)生的機(jī)票(國際機(jī)票),住宿費(fèi)(日本),餐費(fèi)(日本)等費(fèi)用,一共是20000元,那我們增值稅是可以按30000元的6%=1800交增值稅嗎?謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-09-19 19:07

嗯對,是這意思的,您的理解是沒錯的

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您好,這個是可以享受的,是可以的
2023-09-19
稅務(wù)局的說法,是的。
2024-01-29
你好,麻煩把題目發(fā)上來看看
2020-04-29
您好,這個的話,申報表現(xiàn)在是不能做差額的,這個開票是要10000%2B1500-差額8000? 就行
2024-10-30
你好,需要計算,做好了發(fā)給你
2020-10-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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