同學,你開的金額是不含稅,紅沖也是不含稅,這個沒有問題
請問老師,當月因金額有一些錯誤紅沖了一張上月的增值稅專用發票,又新開了一張專票。我現在要申報增值稅,電子稅務局讀取銷項發票數據時已經扣除了紅字發票的負數。請問我現在是根據這個數據直接申報,還是需要在表里哪里再填負數數據?
老師,我們公司由于開票人員的失誤,將含稅金額開成了不含稅金額,導致我們公司多交了稅費,現在查賬時發現了想追回原票紅沖,但客戶說發票丟了,他們當時拿的也是我們寄過去的復印件,而且還是一張普票,所以現在不能紅沖。我們就想把這筆稅費做損失,請問該如何寫分錄?
老師好,我公司1月收到一份有誤發票,12月份填寫了紅沖信息表,填寫時未注意到不含稅金額多了一分錢,稅額一致。然后對方也根據這份多了一分錢的紅沖信息表開具了紅票和藍票。請問我們雙方應該如何處理才能解決此事?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發票跟我開具別的發票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師,上個月,別人開給我們一張發票1000,不含稅884.96,稅額115.04,當時,我沒有抵扣,這張票已入賬,待抵扣進項稅額115.04,后來,我開具一張紅字信息表,當時,選的是,購買方未抵扣開具紅字,上傳后,對方開負數給我們了,現在,我在勾選平臺中,勾選不到這張票了,該怎么處理
老師:我想問一下,我們公司的房租每月分攤下來劃到94000 ,但是我們目前沒有付款,我要如何做賬
老師,現在5月份申報個稅和工會經費用的工資是不是3月份的應發工資總額
您好老師,養老保險調低基數了,社保局退了個人繳納的養老保險,退公司賬戶了,這部分在職人員的退回個人了,不在職的不退了,我賬務怎么做呢
老師,請問企業小規模納稅人,上個月已申報了稅,這個月發現有個科目寫錯了,要怎么改正呢?電子稅務局能改嗎?還是在本月做紅沖,重新做一筆正確的呢
老師,自然人股權變更是什么流程
老師請問一下,我們公司去年的電費6萬多,因為租的是第三方,南方電網開的發票也是開給第三方,我們有電費分割單的,但是今年年初做去年的審計報告時候,審計老師把以沒有直接的發票為由給調增了這6萬多,請問一下匯算的企業所得稅還可以調下去嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,明年是調減嗎
老師。領取失業險期間有個職業培訓補貼是,解析下
老師。領取失業險期間有個職業培訓補貼是
老師存貨減值,收入納稅調整增填在收入調整哪個項目里
不是,藍票是含稅的,紅沖的是不含稅的,系統顯示當月回退金額為不含稅金額,
請問開紅字發票數電票時,里邊的含稅不含稅的選項有什么區別嗎?
我現在怕因為紅字的只沖了不含稅金額,另一部分稅額沒紅沖,等到國慶時算銷項稅額這部分會有影響,導致多交增值稅
同學,你當時開的是不含稅額,紅沖原來藍字發票也是不含稅的,這個沒問題,因為數額是一樣的。
老師,開具藍字數電票時選含稅和不含稅有什么區別嗎?
老師,我明白你的意思,就是當初開具藍色發票選的是含稅,紅沖就是含稅,選的是不含稅,紅沖就是不含稅
但是我剛才實驗了,開具藍字發票的時候含稅不含稅,發票金額包括稅額都是一樣的
難道開具藍色數電票在選擇含稅不含稅的情況下,意義不一樣
你好,同學,無論 含稅不含稅,只要紅沖是一樣的,都可以
那老師,我這樣對嗎
你好,沒錯呀,這個紅沖
就是回退金額不是應該不含稅金額加上稅額才對嗎?為什么它這個只有不含稅金額,沒算稅額
你開的時候選的也是不含稅開票的,同學
那怎么辦?這種情況是不是有問題?會不會影響到什么,比如銷項稅或者別的問題,那我以后開藍字發票選含稅開票唄
同學你可以選擇含稅價或者不含稅價,打出來都是價稅合計
老師,你的意思是我開具藍字發票時選擇的是含稅,紅沖這個發票,回退金額也是含稅的,這個回退金額是系統自己識別的嗎?那我要是藍色開具含稅,紅沖開具不含稅呢?
系統能自己甄別出來嗎?或者我怎么查詢當初開具藍字發票時選擇的是含稅開具還是不含稅開具?
對的,同學,這樣說,即使你開出來選擇是不含稅,你開出來的發票也是價稅合計的