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老師,我們公司由于開票人員的失誤,將含稅金額開成了不含稅金額,導致我們公司多交了稅費,現在查賬時發現了想追回原票紅沖,但客戶說發票丟了,他們當時拿的也是我們寄過去的復印件,而且還是一張普票,所以現在不能紅沖。我們就想把這筆稅費做損失,請問該如何寫分錄?

2021-08-27 09:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-27 09:48

你好,去稅務局報備,發票丟失可以紅沖的。

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快賬用戶6731 追問 2021-08-27 09:49

老師,是我們去還是客戶去呀?

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齊紅老師 解答 2021-08-27 09:51

你好,你的客戶去報備

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快賬用戶6731 追問 2021-08-27 10:23

老師,客戶不愿意去稅局報備,只能我們自己做損失,那分錄應該怎么寫呢?

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齊紅老師 解答 2021-08-27 10:29

那你們去報備,發票丟失寫一個丟失說明就行。

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你好,去稅務局報備,發票丟失可以紅沖的。
2021-08-27
您好,國稅沒有查到的話,建議您還是算了吧,以后開的發票建議您自己公司開,或者是去國稅代開發票
2019-06-24
你好,把這個發票轉出來納稅調整處理,繳稅
2019-06-24
你好? ? 是的。? 是開的普票還是專票 ?? ? ? 這個時間跨年了沒有?? ?
2021-01-18
你好;? 那你就正常開一個發票出去;? 開一個名稱 ; 然后再去紅沖; 是的??
2022-11-22
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