功能菜單依次選擇【開(kāi)票業(yè)務(wù)】-【紅字發(fā)票開(kāi)具】——【紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入】。 錄入查詢條件,點(diǎn)擊【查詢】按鈕。在頁(yè)面點(diǎn)擊【選擇】,將選中的藍(lán)字發(fā)票信息自動(dòng)帶入到頁(yè)面,選擇沖紅原因,點(diǎn)擊【提交】按鈕。點(diǎn)擊【去開(kāi)紅字發(fā)票】,跳轉(zhuǎn)到紅字發(fā)票開(kāi)具界面,再點(diǎn)擊 【開(kāi)具發(fā)票】,完成紅字發(fā)票開(kāi)具。
請(qǐng)問(wèn)老師以前月份稅控系統(tǒng)開(kāi)的紙質(zhì)版增值稅普通發(fā)票和專用發(fā)票,現(xiàn)在想紅沖,可以開(kāi)全電發(fā)票做紅沖嗎?怎么操作呢?我們是上海開(kāi)始使用全電發(fā)票。
老師我想問(wèn)一下,之前開(kāi)的紙質(zhì)發(fā)票,現(xiàn)在用全電發(fā)票,全電發(fā)票怎么開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票之前紙質(zhì)發(fā)票的
老師我們之前給客戶開(kāi)的紙質(zhì)發(fā)票現(xiàn)在需要沖紅再開(kāi),但我們現(xiàn)在用全電發(fā)票怎么操作
請(qǐng)問(wèn)老師,改全電發(fā)票之前,我開(kāi)錯(cuò)了一張紙質(zhì)發(fā)票和電子發(fā)票,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么操作沖紅呢?
老師,勞務(wù)公司9月份變成全電發(fā)票試點(diǎn)納稅人,之前購(gòu)買的紙質(zhì)發(fā)票用完后,后期就無(wú)法使用使用稅控盤開(kāi)具紅沖發(fā)票了,要想紅沖之前開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票必須要把稅控盤注銷之后,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)發(fā)票再在電子稅務(wù)局開(kāi)具紅沖發(fā)票,企業(yè)被授予全電發(fā)票納稅人之后,所有的開(kāi)票都在電子稅務(wù)局操作。昨天紅沖了13張發(fā)票后發(fā)票用完了,如果需把剩下再繼續(xù)紅沖,就需要把之前的稅控盤注銷以后然后在電子稅務(wù)局開(kāi)具紅沖發(fā)票 怎么操作呢?
土地增值稅清算時(shí),房款未交清的算不算已售房屋
A107040企業(yè)所得稅匯算清繳這個(gè)表怎么沒(méi)看到了,那是需要勾選哪個(gè)了
老師,2023年交了一筆企業(yè)所得稅,沒(méi)進(jìn)所得稅費(fèi)用,現(xiàn)在在2024年的賬里調(diào)整,分錄怎么寫
凈資產(chǎn)怎么算 如何求凈資產(chǎn)
你好,我們公司有一款商品,去年會(huì)計(jì)賬上的數(shù)量為零,實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量也是零,但是今年發(fā)現(xiàn)去年漏盤了,兩箱貨物,意思就是多了兩項(xiàng)貨物,今年發(fā)現(xiàn),而且今年把這兩項(xiàng)貨物賣出去了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么做賬?因?yàn)闀?huì)計(jì)那里沒(méi)有庫(kù)存商品存余了,所以沒(méi)有辦法銷售
個(gè)人經(jīng)營(yíng)的個(gè)體工商戶被客戶要求開(kāi)發(fā)票,開(kāi)普票的話一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn),但各項(xiàng)成本費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票,只有收據(jù),人工費(fèi)用也沒(méi)有憑證,營(yíng)業(yè)所得稅能扣除這些費(fèi)用嗎?
#老師,我們是一家混凝土公司,購(gòu)水泥等材料生產(chǎn)然后發(fā)出給客戶,那我們是借:發(fā)出商品,貸:原材料,結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:發(fā)出商品#是不是這樣
老師,假設(shè)員工3月份工資5000,4月份才參與繳納醫(yī)社保,假設(shè)員工4月工資5500,單位承擔(dān)醫(yī)社保1039.48,個(gè)人承擔(dān)部分是432.32,4月份個(gè)稅假設(shè)要扣12,老師能幫忙寫一下4月份計(jì)提和發(fā)放三月工資的會(huì)計(jì)分錄嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們是商貿(mào)公司,委托其他工廠加工產(chǎn)品,賣給客戶,由于質(zhì)量問(wèn)題,酸奶質(zhì)量粘度不夠,客戶退貨,由于保質(zhì)期短,來(lái)回的運(yùn)費(fèi)也高,選擇就地報(bào)損, 一共報(bào)損了358件,要計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,還是管理費(fèi)用的貨損?
老師,需要繳納印花稅嗎
我是之前稅控盤開(kāi)的發(fā)票,我也是按照你說(shuō)的步驟操作的,但是就是提示:無(wú)需申請(qǐng)紅字信息表,可由銷售方在增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)開(kāi)具紅字發(fā)票
你好,紙質(zhì)的還是電子的?
紙質(zhì)的有一張,電子的也有一張,都是最后一張,然后還開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在就作廢不了,不知道咋操作了
你好,我剛才說(shuō)錯(cuò)了,這個(gè)是專票還是普票的?
是普票的,你開(kāi)紅字確認(rèn)單也開(kāi)不了嗎?不是紅字信息表。
兩個(gè)都是普票
你開(kāi)的是紅字確認(rèn)單嗎?不是信息表。
確認(rèn)單,信息表我都試了,確認(rèn)單查詢不到此票,信息表能查詢到這兩張發(fā)票,但是選擇的時(shí)候就提示是增值稅開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)具的發(fā)票,無(wú)需申請(qǐng)信息表
你好,你紅字信息確認(rèn)單開(kāi)了沒(méi)有 截圖,你或者是你說(shuō)一下你的步驟。
不要去信息表里面。
這張發(fā)票是我們單獨(dú)一方開(kāi)錯(cuò)的,對(duì)方不用確認(rèn),也不用開(kāi)確認(rèn)單,只是我們單方的錯(cuò)誤。我不知道老師你是不是這個(gè)意思?
紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入 1點(diǎn)擊【我要辦稅】-【開(kāi)票業(yè)務(wù)】,進(jìn)入電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái) 2點(diǎn)擊【紅字發(fā)票開(kāi)具】進(jìn)入紅字開(kāi)具模塊。 3 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入】進(jìn)入新增紅字發(fā)票確認(rèn)信息界面 4.在頁(yè)面查詢,然后找到之前開(kāi)具的發(fā)票點(diǎn)擊【選擇】,跳轉(zhuǎn)到提交頁(yè)面 5.點(diǎn)擊【提交】按鈕,提示《確認(rèn)單》提交成功。 6.提交成功后,顯示相應(yīng)結(jié)果 二、紅字發(fā)票信息確認(rèn)處理 (未做用途及入賬確認(rèn)的無(wú)需確認(rèn)直接跳過(guò)此步驟“未做用途及入賬確認(rèn)的系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)確認(rèn),無(wú)需手工確認(rèn)”) (受票方已進(jìn)行用途確認(rèn)或入賬確認(rèn),受票方使用電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái),開(kāi)票方或受票方均可在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)填開(kāi)并上傳《紅字發(fā)票信息確認(rèn)單》,經(jīng)對(duì)方在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)確認(rèn)后,開(kāi)票方才可全額或部分開(kāi)具紅字全電發(fā)票)確認(rèn)步驟如下: 1、點(diǎn)擊【紅字發(fā)票確認(rèn)信息處理】 2、錄入查詢條件,點(diǎn)擊【查詢】-【查看】按鈕,進(jìn)入頁(yè)面進(jìn)行信息確認(rèn) 3、點(diǎn)擊【提交】按鈕,顯示《確認(rèn)單》提交成功。 三、開(kāi)具紅字發(fā)票 (當(dāng)紅字確認(rèn)單狀態(tài)是購(gòu)銷雙方已確認(rèn)狀態(tài)或者無(wú)需確認(rèn)狀態(tài)時(shí),即可操作紅字發(fā)票開(kāi)具) 1、進(jìn)入紅字發(fā)票開(kāi)具初始化頁(yè)面-點(diǎn)擊【紅字發(fā)票開(kāi)具】 2、在確認(rèn)單狀態(tài)一欄,選擇已確認(rèn)或者無(wú)需確認(rèn)的單據(jù),進(jìn)行查詢。然后開(kāi)票 3、 點(diǎn)擊【去開(kāi)票】按鈕,進(jìn)入紅字發(fā)票開(kāi)具頁(yè)面 4、點(diǎn)擊【開(kāi)具發(fā)票】按鈕,提示紅字發(fā)票開(kāi)具成功
不需要確認(rèn),不確認(rèn)就是了,但是你照樣需要開(kāi)呀。
老師,做到第4步我就進(jìn)行不下去了,點(diǎn)擊“選擇”然后沒(méi)有你說(shuō)的跳轉(zhuǎn) 到提交頁(yè)面,按不到,提示:是增值稅開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)具的發(fā)票,無(wú)需申請(qǐng)信息表。不知道您能看明白么?
你好,方便截圖看一下頁(yè)面嗎?
就是到這步就進(jìn)行不下去了
找你稅務(wù)局那邊給你維護(hù)一下的。
需要稅務(wù)局維護(hù)是吧?我剛打電話問(wèn)了,說(shuō)是我得把稅控盤拿去退了才行,不知道是不是這個(gè)原因,先試試吧
對(duì)的是的,就是你稅務(wù)局那邊的問(wèn)題
好的老師,謝謝您,我還擔(dān)心不是這個(gè)原因,我回來(lái)還是處理不了怎么辦呢,非常感謝您的耐心講解
不用客氣,工作愉快。