你好,可以不做收入,但是你增值稅你開始施工了,需要正常繳納
公司是建筑裝飾裝修行業(yè),我方(施工方)跟甲方合同結(jié)算沒有規(guī)定時(shí)間,只是大概在合同里面寫明完成到某個(gè)工序甲方驗(yàn)收,就開票結(jié)算。假如此工程合同總價(jià)是62萬元(含稅),工程完工驗(yàn)收后,假如前期工程款60萬元(含稅)已付、留有工程款的尾款2萬元作為此項(xiàng)目質(zhì)量保證金,等質(zhì)保期到期,工程無質(zhì)量問題才結(jié)算尾款2萬。我方(施工方)開票結(jié)款。問題(1)假如我司是小規(guī)模納稅人2022.7.8開票含稅30萬元,如何確認(rèn)收入,運(yùn)用合同結(jié)算科目及二級(jí)明細(xì)科目?jī)r(jià)款結(jié)算、收入結(jié)轉(zhuǎn)?增值稅納稅義務(wù)什么時(shí)候發(fā)生,如何掛賬?(2)假如我司是小規(guī)模納稅人2022.7.27工程完工驗(yàn)收開票20萬元(含稅),如何確認(rèn)收入,運(yùn)用合同結(jié)算科目及二級(jí)明細(xì)科目?jī)r(jià)款結(jié)算、收入結(jié)轉(zhuǎn)?增值稅納稅義務(wù)什么時(shí)候發(fā)生,如何掛賬?
建筑施工企業(yè),施工項(xiàng)目已完工,但甲方還有20%的尾款未付,我們也是按照撥款額給甲方開的發(fā)票,剩余20%的尾款,我要確認(rèn)收入嗎?我知道正確來說應(yīng)該在當(dāng)期確認(rèn)收入,但是這樣報(bào)稅的時(shí)候就總會(huì)出現(xiàn)票表比對(duì)不通過的情況,然后開票總被鎖住。老師這種情況有什么變通的辦法嗎?還是只能鎖一次跟稅務(wù)局解釋一次,然后再給解鎖
請(qǐng)問,建筑施工企業(yè)的,當(dāng)月開出部分發(fā)票,未完工的項(xiàng)目,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本 當(dāng)月開發(fā)票出去了,確認(rèn)主營收入,怎么知道主營成本? 我們是做環(huán)保磚提供給甲方(房地產(chǎn)公司的)。還有我們加工環(huán)保磚的廠房租金計(jì)入什么科目? 我們沒有完工進(jìn)度,以開發(fā)票確認(rèn)收入的情況下,怎么確認(rèn)成本?還有需要用到工程施工—合同毛利,這個(gè)科目嗎?還有合同結(jié)算的科目呢?開發(fā)票出去時(shí),借:應(yīng)收賬款,貸:工程結(jié)算,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)呢? 還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)?
小規(guī)模建筑公司項(xiàng)目剛開工就收到甲方的預(yù)付款,連續(xù)3個(gè)月都有工程款20+20+20=60萬進(jìn)來,但是甲方?jīng)]讓開發(fā)票給他,10月份申報(bào)的時(shí)候要預(yù)交增值稅嗎?是不是還不能確認(rèn)收入吧,等真正開了60萬發(fā)票再確認(rèn)收入嗎?
小規(guī)模建筑公司項(xiàng)目剛開工就收到甲方的預(yù)付款,連續(xù)3個(gè)月都有工程款20+20+20=60萬進(jìn)來,但是甲方?jīng)]讓開發(fā)票給他,10月份申報(bào)的時(shí)候要預(yù)交增值稅嗎?是不是還不能確認(rèn)收入吧,等真正開了60萬發(fā)票再確認(rèn)收入嗎?
老師,像保潔,司機(jī),分揀員這種工種的。他們不買社保,公司說是把他們做在勞務(wù)人員工資表里面。他們跟公司簽的是勞務(wù)協(xié)議,他們這類人要怎么申報(bào)個(gè)稅?
老師,,個(gè)體戶最早之前的營業(yè)執(zhí)照現(xiàn)在換新營業(yè)執(zhí)照,線下需要提供房屋評(píng)審,營業(yè)地址用的自家房,這個(gè)可以直接在政務(wù)網(wǎng)做一個(gè)變更經(jīng)營范圍換個(gè)營業(yè)執(zhí)照嗎?
老師您好!問題是 大宗交易中我們實(shí)際采購到貨數(shù)量大于收取的發(fā)票上的數(shù)量,這個(gè)算銷售方的合理損耗,如實(shí)際到貨45噸,收取的采購發(fā)票數(shù)量是44.94噸,對(duì)方也不會(huì)重開發(fā)票,我們想按45噸銷售給下游客戶,這個(gè)差異怎么處理?入庫是按45噸入庫嗎?能按45噸銷售給下游客戶嗎?
請(qǐng)問一般匯算清繳的調(diào)增項(xiàng)目和調(diào)減項(xiàng)目有哪些?
老板家買個(gè)冰箱開公司發(fā)票能入賬嗎?
老師 企業(yè)所得稅現(xiàn)在還是300萬以下是5%,300萬以上是25%的稅率是嗎,幾個(gè)月不上班有點(diǎn)忘記了
工商年報(bào)公示里的社保是包含個(gè)人部分嗎
老師 企業(yè)所得稅現(xiàn)在還是300萬以下是5%,300萬以上是25%的稅率是嗎,幾個(gè)月不上班有點(diǎn)忘記了
老師,殘保金如果沒安排殘疾人就業(yè),如果年總工資為120萬,那殘保金怎么計(jì)算,人數(shù)超過30人
你好,老師,幫我參考一下,我們公司,資方,施工方,這三方形成的是,我們方是屬于需要建一個(gè)光伏電站,建好之后,光伏發(fā)電產(chǎn)生收入,現(xiàn)在需要委托施工方來建,前期沒有資金,然后就有個(gè)資方是屬于社會(huì)資金這種,屬于融資租賃這種,我們向資方借這個(gè)錢,資方把錢直接轉(zhuǎn)給了施工方,后期是我們來每個(gè)月來還這個(gè)錢,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做呀?
我問了下其他的會(huì)計(jì)說是實(shí)際可以不預(yù)交嗎?等開票了再直接交增值稅就是,這樣如果甲方幾個(gè)月后才讓開票,那么就相當(dāng)于延遲交給國家了吧
是的是的,是這么做的,查到的話有風(fēng)險(xiǎn)。
老師,分公司和總公司是分開申報(bào),獨(dú)立納稅的,還需要填關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)年度報(bào)告申報(bào)嗎?
你好,不需要申報(bào)的。
我剛看了下分公司獨(dú)立申報(bào)的為什么沒有序號(hào)1企業(yè)所得稅季度申報(bào)表呢,只有13-15序號(hào)啊,總公司里面有1-15號(hào)企業(yè)所得稅申報(bào)表
你好,你看下你們季度預(yù)繳的數(shù),是合并還是分開?
還沒申報(bào)過,新的分公司,要等10月1日再看下嗎?萬一是大廳前臺(tái)沒做成獨(dú)立申報(bào)所得稅,能立馬改過來,各交各的嗎?
不太清楚,你最好問一下你稅務(wù)局那邊。