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老師,請問一下,外貿企業,本期出口退稅勾選的進項稅發票,在增值稅申報系統怎么填寫呢

2023-09-05 09:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-05 09:04

1.當月認證通過的進項稅額(外貿內貿)全部填充在:附列資料(二)一、申報抵扣的進項稅額 行次1:本期認證相符且本期申報抵扣. 2. 對于確定是用于申請出口退稅的發票稅額,填列在附列資料(二)二、進項稅額轉出額 23行次:免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進項稅額

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1.當月認證通過的進項稅額(外貿內貿)全部填充在:附列資料(二)一、申報抵扣的進項稅額 行次1:本期認證相符且本期申報抵扣. 2. 對于確定是用于申請出口退稅的發票稅額,填列在附列資料(二)二、進項稅額轉出額 23行次:免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進項稅額
2023-09-05
你好;? ?比如1、出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務銷售額明細,填在17欄,未開具發票的銷售額,然后填表二,填第2欄認證的發票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可
2023-03-22
不包含退稅;外貿企業進項稅額抵扣證明(勾選退稅的)
2020-10-23
同學你好,外貿企業出口退稅,是退稅勾選
2021-10-13
同學您好,如果問題較多的話,建議分開提問哦,這樣老師才能更快的接手
2021-07-11
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