您好,這個是不需要管的,就這個推廣費的傭金入賬
我是做超市財務費,我現(xiàn)在有個問題,我的商品A是聯(lián)營的,就是拿過來賣,我超市不用管A的庫存,只是按照A每月的銷售額的20%來確認我自己的收入,我的商品B與A唯一不一樣的地方是,B我需要管庫存數(shù)量,但不需要看庫存總金額,這個時候A商品的公司被稱為聯(lián)營供應商,B的供應商則被稱為代銷供應商,對于這個A與B商品的做賬方式,我咨詢過稅務局,稅務局的解釋簡單粗暴,他們說A與B不屬于受托代銷商品,也不用那么復雜,因為我雖然都會提成20%,但是另外80%我會返還給供應商,其實這80%就相當于是我付的進價,與普通商品購銷不一樣的是,別人先買進來在賣,而我的A和B是屬于先賣了再買進,說他們其實也是我的商品,稅務局的解釋顛覆了我的會計知識,而且我看我公司的進銷存系統(tǒng),聯(lián)營和代銷商品居然都有銷售成本,而且這個成本還都是那返還的80%,系統(tǒng)的負責人說,誰說聯(lián)營和代銷沒有成本結轉,產生了收入就必須有成本配比,而且主要是商品售賣時是我來開全額稅票,不是供應商開,所以商品我買了,票我開了,跟正常的商品購銷不是一樣的嗎?稅務局的解釋和我公司的系統(tǒng)不謀而合。我還是覺得是不是我哪里想錯了,按照受托代銷去做
公司在快團團平臺開團成為團長設置傭金比例幫供應商賣貨,比如產品100有幫傭人員賣出去一單提成20直接提現(xiàn)到個人賬戶,還有20直接打給公司賬戶,剩余貨款由平臺直接支付給供應商,是不是我們不用代扣幫傭人員個稅
老師我們公司在快團團平臺開通團長,我們和供應商簽訂合作關系按照銷售比例給我們傭金,我們負責發(fā)展幫傭人員賣貨,客戶支付的貨款除去幫傭人員傭金后剩下的在我們公司快團團賬戶余額里,老板再和對方供應商核對好金額全部放款到供應商賬戶里,這步我不知道怎么確認,還是直接不用管,直接按照供應商結算給我們的推廣費入賬
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數(shù)嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發(fā)工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發(fā)票導出中發(fā)票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳調增了業(yè)務招待費,也調增了其他費用,對應的年度報表需要調整嗎?
無進出口權的企業(yè),來料加工,可以借助第三方有進出口權的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
公司員工宿舍租金沒有發(fā)票報銷,房東是個人不肯提供發(fā)票,這種情況要自己去稅務局開票嗎?去稅務局的話要繳多少稅費?有其他更好的辦法拿到發(fā)票嗎?
那我們屬于代收代付嗎?需要確認收入嗎
嗯對 屬于代收轉服,不去兒呢
如果是代收代付就要確認收入了吧
嗯對是這個意思的
那如果確認收入不是就要繳納增值稅了嗎?可是我們和供應商簽訂按照銷售比例來結算服務費,這些貨款只在快團團賬戶余額里沒提現(xiàn)到公戶里,如果確認收入那我們成本是什么呢?感覺這樣不是我們想要的結果
其實正常情況的話,您可以直接按照這個推廣費,,這樣就可以的
但是我想知道沒有風險的情況下該怎么做?因為不想公司有任何風險點
沒有風險的話,是不做收入的這個,你好
直接按照推廣費入賬,我們公司快團團賬戶余額里的貨款全部打款給供應商這點沒風險是嗎?也不屬于代收代付嗎
對的,就是這個意思的人
什么情況下屬于代收代付
代收轉付的話,就是說我們從別的地方取得一部分款項,原封不動的轉給另外的人