你好,是少做了收入的嗎?
現在是一家新公司的會計,這家公司去年五月成立,到現在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報納稅,但老板這一年的發票沒有給代理公司,并且一直都是零申報,現在我也給公司新開賬補做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補做賬就行了,2.我發現有一些費用不是公司的,而是老板個人負擔的,但老板要求入賬,入賬后不是要調增嗎,但之前代理公司已經零申報了,我現在應該怎么做?也要自己做匯算表調增上去嗎?然后再到稅務局說明?還是應該怎么處理呢?
你好老師,公司給有個工人報了一個月工資4800多,但是稅務局給的名單讓他補個稅,他登錄后才發現另外還有兩家公司也在給她報,而且工資都報的高,當時他說不認識有一家就申訴了那家公司于是算出來他就不補稅了,現在他說別人那家被申訴的公司給他打電話給他打錢要撤訴才能打給他,如果撤訴那家公司,是不是我們公司會承擔給他補個稅啊,不明白為什么我們就報了一個月稅務局讓我們補呢
我們和供應商簽合同付款后供應商不能供貨了,然后他把錢轉給了另一個公司,讓另一個給我們供貨,我們后續簽合同就是另外一家,但是第一家的錢不退回了,現在又另一家給我們發貨開發票,這種如果他們兩家寫個代收協議,這種稅法上說的通嗎 老師
老師我想問一下,我們有兩家公司,有一家公司稅務局查了說我們電費不合理,然后就是補交之前的稅費,現在就是說這家公司替另外一家公司交了罰款,現在想讓另外一家公司承擔,那另一家公司的帳是怎么做呢
老師我想問一下,我們有兩家公司,有一家公司稅務局查了說我們電費不合理,然后就是補交之前的稅費,現在就是說這家公司替另外一家公司交了罰款,現在想讓另外一家公司承擔,那另一家公司的帳是怎么做呢稅務局的意思是開發票給另一家公司,但是已經補交了增值稅,再開票的話又要交增值稅了,所以想把從帳上調整,那應該怎么做賬呢
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業所得稅匯算清繳調增了業務招待費,也調增了其他費用,對應的年度報表需要調整嗎?
無進出口權的企業,來料加工,可以借助第三方有進出口權的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
公司員工宿舍租金沒有發票報銷,房東是個人不肯提供發票,這種情況要自己去稅務局開票嗎?去稅務局的話要繳多少稅費?有其他更好的辦法拿到發票嗎?
是另一家公司少做了費用,這個電費應該時候另一家公司承擔的,但是全部算在了這家,但是另一家的收入是照做的
他少做了費用,怎么還讓他補稅?他少做的費用是少抵扣了不是?
就相當于本來這個產品應該是在B公司生產,耗用的電費應該由B公司承擔,但是現在的情況是在A公司生產,產生的電費算在A公司,但是產品的銷售還是由B公司來開票
所以稅務局那邊比對A公司的電費怎么會比以往的高,收入也沒有增加很多
好,那他是要求a公司補稅還是B公司?
現在是A公司的補交稅款
意思就是a,這個費用多抵扣了 借其他應收款 貸以前年度損益調整, 貸應交稅費應交增值稅進項轉出
借應交稅費、應交增值稅銷項, 貸應交稅費查補稅款, 借應交稅費查補稅款,貸銀行 這個是以前年度的。