同學你好 這個可以的哦
我公司由于工資是每個月25號發放,所以申報個稅時一直是申報上上個月工資,比如9月正常應該是申報8月,但是我公司是由于25號發工資所以申報7月份,現在公司發工資日期改為15號了,我個稅系統中有辦法更改為10月申報9月而不是8月的嗎
老師,請教,我家公司總拖欠工資,我每個月計提當月工資入費用,而個人收入申報系統按每月實際發放數申報的,比如,20年9月發放了7、8月兩個月,就申報7-8月工資,在7、8月當月沒有發放工資的就零申報收入,這樣做下來,9一12月工資計提了但是沒有發放,我在個稅收入零申報了,今年21年1月發放了,那這個9一12月工資是21年1月申報?對嗎?我覺得好像做錯了,老師,是不是計提后就要申報個稅才對呀?是不是,這個1月申報去年20年12月個稅時就全部申報9一12月工資收入?老師,求教!
老師,您好!我們是比如7月30日發6月工資,在8月申報7月的個稅,7月申報的個稅是6月的工資是嗎?有員工的工資超過5千,需要交個稅,那我怎么做6月的工資表呢?因為發放6月的工資表是在7月做的,但個稅是8月才報的,這樣我也不知道當時個稅需要扣多少呢
老師您好,員工6月26號入職,7月的購買了社保、公積金,8月初發了7月的工資,同時也申報了個稅,那6月工作的幾天,工資怎么計算?按照稅前還是稅后?能不能和8月的工資一起發放?要不要補申報6月個稅報表
老師,7月公積金在工資計算時扣錯了,由于工資和個稅已經申報完成,那我在做8月工資單時在多退少補出調整一下,9月申報8月個稅時按我8月的工資條去報,這也不用去更正7月個稅申報表,可以嗎
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝